同學(xué)你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費車船稅
支付車船稅時,直接計:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款,對么?
一般納稅人,快遞行業(yè),交了車輛商業(yè)保險,交強(qiáng)險及車船稅,銷項開普票,那么這個商業(yè)保險.交強(qiáng)險.車船稅這樣寫分錄是正確的嗎? 借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-車船稅 借:管理費用-保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費-車船稅 貸:銀行存款
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
車船稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——車船稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會計在繳納時做了圖中的賬務(wù)處理,沒做計提處理,導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現(xiàn)在補(bǔ)提可以吧???
老師,請問我2021年的車船稅,我直接借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理