借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入。
老師,應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
年底轉出未交增值稅分錄 借:應交稅費—應交增值稅(一般納稅人)—轉出未交增值稅(流動) 貸:應交稅費—未交增值稅(流動) 那實際繳稅時的分錄怎么寫
應交稅費—未交增值稅 貸方0.01 但實際不用繳 調整分錄怎么寫
賬上的應交增值稅—未交增值稅科目貸方和實際繳納的相差了0.14元,該怎么調整?
去年應交稅費應交車船稅,余額不平,貸方多了0.01,怎么做分錄調整?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數據,謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現,在哪體現我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
能通過稅金及附加調整嗎?
你好 可以的 可以的,
老師具體分錄怎么寫
借應交稅費 借稅金及附加負數
摘要怎么寫呢?老師
調整四舍五入的增值稅差異。