你好 根據(jù)合同而非發(fā)票
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業(yè)費用當時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
長期待攤費用,怎么確認攤銷時點。就是我支付的時間和我收到發(fā)票的時間存在兩個月的間隔。去年12月支付了一筆裝修款,今年2月份才收到發(fā)票,麻煩老師幫我寫個分錄
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負債表的時候改如何填寫
老師,公司9月份裝修廠房共裝修2月時間,共26萬元,11月開了20萬元發(fā)票,分錄是:借:長期待攤一廠房裝修19.4萬,應交稅費-進項稅6干元,貸:應付賬款-XX公司。我12月份19.4萬要做 長期待攤可以這樣分錄嗎?借:管理費用-長期待攤一廠房裝修19.4萬,貸:長期待攤費用19.4萬。第二個分錄對嗎?還是一點分36個月攤銷??紤]12月份結(jié)轉(zhuǎn)。具體怎么做分錄老師!
請問老師,發(fā)生裝修改造的長期待攤費用,前期只支付合同金額的97%,有3%質(zhì)保金一年后支付,對方也沒有開這3%的發(fā)票,待支付時才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經(jīng)在開始每月計提攤銷了,那這3%部分的長期待攤費用支付后,金額怎么計提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時間計算攤銷費呢?謝謝
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
比如合同3月份開始 收到發(fā)票5月份 那么建議從3月份開始攤銷
借:長期待攤費用 貸:銀行存款 借:費用 貸:長期待攤費用