分別選擇 固定資產(chǎn)就是購入固定資產(chǎn)支付的 耗材,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的
有個(gè)問題,一直有點(diǎn)疑問,就是借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,請問應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 的現(xiàn)金流選擇什么呢?是支付各項(xiàng)稅費(fèi),還是和借方管理費(fèi)用一樣,選擇支付與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流?如果借方是固定資產(chǎn),那么進(jìn)項(xiàng)稅選_購建固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金?
根據(jù)某企業(yè)12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。 1、國家投資新機(jī)器一臺,原價(jià)32000元?! ? 2、歸還流動資金借款20000元?! ?3、采購材料一批,價(jià)款19000元,運(yùn)費(fèi)800元,裝卸費(fèi)200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3230元,均以銀行存款支付?!?4、上述材料驗(yàn)收入庫,按實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬?! ? 5、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費(fèi)用,其中:產(chǎn)品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元。 6、結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元?! ?7、從存款中提取現(xiàn)金10000元,當(dāng)即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費(fèi)?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當(dāng)即交廠部職能科室使用。 10、預(yù)提車間租入固定資產(chǎn)租金890元?! ? 11、攤銷前已預(yù)付,但應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的廠部固定資產(chǎn)修理費(fèi)500元?! ? 12、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元,廠部固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用8030元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶
華夏公司2008年5月分發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、倉庫發(fā)出A材料110 000元,管理部門耗用10 000元,其中,80 000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,20 000元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品;發(fā)出B材料200 000元,其中,甲產(chǎn)品耗用60 000元,乙產(chǎn)品耗用120 000元,車間一般耗用10 000元,管理部門耗用10 000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金48 000元被發(fā)工資。 3、發(fā)放本月工資,支付現(xiàn)金48 000元。 4、以現(xiàn)金800元支付車間機(jī)器修理費(fèi)。 5、以銀行存款支付本月水電費(fèi)6 000元,其中生產(chǎn)車間4 000元,管理部門2 000元。 6、以現(xiàn)金購買行政辦公用品450. 7、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)9 000元,其中生產(chǎn)車間6 000元,管理部門3 000元。 8、以銀行存款支付本月電話費(fèi)6 000元,其中生產(chǎn)車間2 000元,管理部門4 000元。 9、分配本月工資:生產(chǎn)工人工資35 000元,其中甲產(chǎn)品18 000元,乙產(chǎn)品17 000元;車間管理人員工資4 000元,行政管理人員工資9 000元。 10、按職工工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。 11、甲、乙產(chǎn)品共同耗用D材料26 400元,兩種產(chǎn)品耗用D材料的消耗定額分別為0.5千克/件和0.4/件,投產(chǎn)數(shù)量分別為400和600件. 12、以現(xiàn)金支付車間辦公費(fèi)1 440元。 13、王偉出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)800元,原借款1 000元,余款交回。 按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費(fèi)用,計(jì)入甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 甲產(chǎn)品400件和乙產(chǎn)品600件全部完工,驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬
大華公司2022年8月有關(guān)生產(chǎn)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8月5日,車間報(bào)銷購買辦公用品費(fèi)500元,以現(xiàn)金付訖(2)8月8日,以銀行存款70000元支付廣告費(fèi),增值稅額4200元。(3)8月31日,本月材料領(lǐng)用情況匯總?cè)缦?生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料99000元,車間組織管理生產(chǎn)領(lǐng)用乙材料900元,廠部組織管理領(lǐng)用甲材料800元(4)8月31日,計(jì)算本月應(yīng)付職工工資180000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資70000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資40000元(5)8月31日,預(yù)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息6000元。(6)8月31日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊4600元,其中:車間固定資產(chǎn)折舊3100元;廠部固定資產(chǎn)折舊1500元。(7)8月31日,本月電費(fèi)消耗情況匯總?cè)缦?生產(chǎn)A產(chǎn)品消耗5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品消耗5300元;車間組織管理生產(chǎn)消耗2500元;廠部組織管理消耗3200元。以上電費(fèi)及購電增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2560元用銀行存款支付。"(8)8月31日,匯總本月發(fā)生的制造費(fèi)用并按A、B產(chǎn)
1.公司領(lǐng)用A材料50000元和B材料30000元,用以生產(chǎn)M芯片。問:以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表中(?)項(xiàng)目一增一減,(?)(會/不會)影響利潤表2.公司用銀行存款支付水電費(fèi)7800,其中管理部門耗用2800,生產(chǎn)部門耗用5000。問:以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)影響利潤表(?)項(xiàng)目,金額增加2800。影響資產(chǎn)負(fù)債表(?)項(xiàng)目,金額減少7800;(?)項(xiàng)目,金額增加5000元。影響現(xiàn)金流量表(?)(支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目)的現(xiàn)金流出78003.公司計(jì)提職工工資,其中生產(chǎn)M芯片工人工資56000,生產(chǎn)N芯片工人工資30000,車間管理人員工資50000,行政管理人員工資75000。問:該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)影響資產(chǎn)負(fù)債表(?)項(xiàng)目,金額增加211000,(?)項(xiàng)目,金額增加136000。影響利潤表(?)項(xiàng)目,金額增加75000
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
微信掃碼加老師開通會員