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今年剛接手的賬目發(fā)現(xiàn)應付款對不上,原因是多記了,借原材料貸應付賬款,是往年甚至2020年的都有誤,當時對方?jīng)]有調(diào)整,我應該怎么做呢

2023-02-18 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-18 16:50

你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應付賬款,貸:原材料?

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你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應付賬款,貸:原材料?
2023-02-18
你好!去年怎么做的分錄。分錄具體是什么樣的
2021-08-30
好,實際收到商品和服務了嗎?
2022-08-13
學員你好,先紅字沖銷之前的憑證,然后根據(jù)發(fā)票做賬 借;原材料 應交稅費 貸;銀行存款
2022-04-12
同學你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行了
2020-12-17
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