借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
老師,收到了庫(kù)存商品的發(fā)票,19年的發(fā)票,發(fā)票上的金額是8900元,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)只做了借:庫(kù)存商品,貸:庫(kù)存現(xiàn)金8000元的金額。當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了金額。還差900元沒有做。這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
交接過來(lái)的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),下了庫(kù)存商品但是卻沒有購(gòu)入庫(kù)存商品的分錄,原來(lái)的財(cái)務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
老師,單位是餐飲業(yè),今年2.1號(hào)上的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)沒盤庫(kù),庫(kù)存商品期初余額是0,現(xiàn)在盤庫(kù)了,盤出來(lái)的庫(kù)存商品,該怎么處理?分錄怎么記?
老師,之前有庫(kù)存商品,沒有軟件,現(xiàn)在剛建的新賬套,期初數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)全部是0,實(shí)收資本錄過就直接各項(xiàng)支出,然后做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本就沒有庫(kù)存商品,怎么處理
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉(cāng)管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫(kù)單也是有入庫(kù)的也有沒入庫(kù)的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來(lái)的領(lǐng)料單和入庫(kù)單做的成本,記得賬,年底庫(kù)存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫(kù)存308噸;庫(kù)存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉(cāng)庫(kù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
2024年申報(bào)的時(shí)候有一個(gè)月成本大于收入2萬(wàn)多,我把成本減少了2萬(wàn),這2萬(wàn)放到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在匯算清繳,這2萬(wàn)本來(lái)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我放到了管理費(fèi)用,應(yīng)該咋調(diào)整
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師,銷售出去的庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
那個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益怎么處理?
看什么原因?qū)е碌谋P盈這里
借待處理財(cái)產(chǎn)損益 借管理費(fèi)用紅字
盤盈是因?yàn)槠诔鯖]盤庫(kù),期初余額記為0
那就是管理不善造成的
那就沖減管理費(fèi)用嗎?記管理費(fèi)用紅字?
是的,這里是管理費(fèi)用紅字