同學(xué)你好,可以盤點(diǎn)庫(kù)存商品,增加庫(kù)存商品,同時(shí),做營(yíng)業(yè)外收入處理。
老師,糧食收儲(chǔ)方面的賬務(wù),酵母銷售,先做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是然后做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品_酵母,但是之前的會(huì)計(jì)是把酵母放入面粉核算,所以酵母期初就沒有庫(kù)存,現(xiàn)在酵母銷售后,庫(kù)存就變成負(fù)數(shù),賬務(wù)是在一月分,現(xiàn)在做二月份的賬務(wù),我要怎么在二月份把它沖平,然后并入面粉核算
老師,之前有庫(kù)存商品,沒有軟件,現(xiàn)在剛建的新賬套,期初數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)全部是0,實(shí)收資本錄過(guò)就直接各項(xiàng)支出,然后做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本就沒有庫(kù)存商品,怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個(gè)資金收支流水賬,收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在想要中途建賬,盤點(diǎn)了現(xiàn)有的資金,商品庫(kù)存,往來(lái)債權(quán)債務(wù),還有實(shí)收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?
老師中間建賬,老板墊資22萬(wàn)采購(gòu)庫(kù)存商品,然后產(chǎn)生銷售收入30萬(wàn),盤庫(kù)還有大概6萬(wàn)庫(kù)存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應(yīng)付老板22萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)累計(jì)借貸30萬(wàn),然后庫(kù)存商品錄上6萬(wàn)就行了,中間什么結(jié)轉(zhuǎn)啥的不用管了
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)項(xiàng)目之前做了一直沒有拿到工程款,然后我們沒有開發(fā)票,也沒有拿到成本票,現(xiàn)在法院執(zhí)行了款我們才確認(rèn)收入,然后現(xiàn)在才支付前期成本貨款,收到發(fā)票需要通過(guò)庫(kù)存商品來(lái)過(guò)渡嘛?還是可以直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
已經(jīng)錄了一期了,在哪個(gè)時(shí)間段加呢
同學(xué)你好,可以在錄了的這一期,或者下一期加都行。
賬套建好了,是不是就不能加入期初了
同學(xué)你好,不一定的,如果沒反結(jié)束初始化,就可以的,否則,就不行了。
同學(xué)你好,不一定的,如果沒反結(jié)束初始化,就可以的,否則,就不行了。