您好,收了多少錢啊這個(gè)
老師您好!小規(guī)模公司,做家政業(yè)務(wù),季度收入30萬(wàn)元以內(nèi)免增值稅,如本季度銀行賬戶收了20萬(wàn)元,都是不同人轉(zhuǎn)入的多筆收入,我公司幫別人開(kāi)25萬(wàn)元的票,收稅點(diǎn)錢,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?稅務(wù)稽查又怎么處理呢?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師,我司是小規(guī)模納稅人,本季度共計(jì)收到含稅銷售貨物收入105元,申報(bào)表填寫(xiě)的應(yīng)納稅免稅額是3.12元,請(qǐng)問(wèn)3.12元是怎么計(jì)算的?請(qǐng)問(wèn)做賬又怎么做賬呢?借:銀行存款105 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入 101.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3.12元 是這樣做賬嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月被稅務(wù)稽查要求2023年1-4季度收入必須達(dá)到30萬(wàn)元以上,我按稅務(wù)要求在電子稅務(wù)局更改了申報(bào),補(bǔ)交了增值稅及附加稅,并且更改了年度匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,象這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司都是未開(kāi)票收入,假如一個(gè)季度銷售額(含稅是29萬(wàn))我做賬的時(shí)候做:借:應(yīng)收賬款 29萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 281553.40 應(yīng)交增值稅 8446.60元(按3個(gè)點(diǎn)手動(dòng)算增值稅),這個(gè)8446.6的增值稅也是可以享受季度未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅的政策的嗎?
老師,我們2023年自己代開(kāi)了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開(kāi)是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫(xiě)的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???