主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬(wàn),是免征增值稅的,那賬務(wù)處理是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)于每個(gè)季度不超過30萬(wàn)不繳納增值稅,那么對(duì)于我之前公司開票做收入記入增殖稅部分(未交增值稅)季度末該如何做賬呢
老師您好!小規(guī)模公司,做家政業(yè)務(wù),季度收入30萬(wàn)元以內(nèi)免增值稅,如本季度銀行賬戶收了20萬(wàn)元,都是不同人轉(zhuǎn)入的多筆收入,我公司幫別人開25萬(wàn)元的票,收稅點(diǎn)錢,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?稅務(wù)稽查又怎么處理呢?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過30萬(wàn)是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度收入小于30萬(wàn),是免稅的,但計(jì)提的增值稅怎么處理呢
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來(lái)的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來(lái)的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
老師,我們采購(gòu)物料,有退貨,但是供應(yīng)商說明細(xì)開不了負(fù)數(shù),要直接在勞務(wù)費(fèi)沖減掉,這樣可以嗎?但我們其他供應(yīng)商都能正常開,這是為什么?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利