你好,什么原因多交,你們之前有更正申報(bào)過嗎?
老師好,我們公司正在辦理稅務(wù)清算,但是稅務(wù)局那邊我們多繳了企業(yè)所得稅65.83元,但是現(xiàn)在不想要稅務(wù)局退了,請(qǐng)問這筆錢我該怎么調(diào)賬呢?能讓稅務(wù)局幫我們把這筆錢清了
老師,我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票,交稅的時(shí)候是不是就自動(dòng)把這沖賬的發(fā)票在這個(gè)月減了呀,當(dāng)時(shí)問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅,稅務(wù)大廳說報(bào)稅時(shí)直接在當(dāng)月減去行了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)剛干還不太懂,覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅,再減的話表就不平,因?yàn)槊湍菢訄?bào)了尋思以后有空再看看,后來我問了咱這里的老師也說要退稅,我今天抽空扒拉出來看還是不需要退,
注銷稅務(wù)被退回來原因是:原來公司有85萬的其他應(yīng)付款,讓我們把這個(gè)85萬調(diào)平了,但稅務(wù)局要看付出去的憑證,這種情況怎么辦?
老師,我想問下,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候我們可以退1340元的稅錢,但是由于我們有欠稅,所以沒有退,現(xiàn)在稅務(wù)跟我們老板打電話說讓把稅調(diào)一下,不要這筆退稅了,這個(gè)要怎么弄啊
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師,請(qǐng)問了解考察潤滑油企業(yè)的生產(chǎn)情況需要從哪些方面入手,要注意什么呢,謝謝!
質(zhì)量購置稅退稅政策是什么規(guī)定的?比如說未滿一年,超過一年,這個(gè)都是怎么算的呢?
針對(duì)破產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)商鋪轉(zhuǎn)讓行為,已轉(zhuǎn)讓物權(quán)和債權(quán)兩種情況分別稅務(wù)籌劃一下
凈利潤的60%分配給投資者?的意思是股利支付率是60%嗎老師
算內(nèi)涵收益率,我計(jì)算出來的,保留2位小數(shù)不應(yīng)該7%嗎老師,答案是6.91%
老師,我發(fā)現(xiàn)4月份忘了做公司社保的憑證了,咋辦,改賬還是補(bǔ)在7月份
老師,債務(wù)重組里面,用非金融資產(chǎn)抵債的,債務(wù)人立場(chǎng),比如用固定資產(chǎn)抵債,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)貸方科目直接用自己本身,不需要用固清,包括存貨,直接用庫存商品,不需要通過主營業(yè)務(wù)收入和成本?
這個(gè)提示這段是什么意思,沒有明白,為什么說未予全額恢復(fù)的?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和內(nèi)資個(gè)體的區(qū)別?
你好老師,請(qǐng)教一下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)和規(guī)避殘保金的事,我們現(xiàn)在有7個(gè)公司,員工400人左右,工資分為三部分:交社保的在本公司發(fā)工資,保安在保安公司發(fā)工資,其他工種在人力資源公司發(fā)工資(因?yàn)槊總€(gè)員工都買的有商業(yè)險(xiǎn),為了不浪費(fèi)商業(yè)險(xiǎn)名額,把所有員工分成了這三大類),現(xiàn)在問題是:1、個(gè)稅如果據(jù)實(shí)申報(bào),人數(shù)超30,殘保金年度可能超10萬。2、如果壓縮人數(shù)在30以內(nèi),單人工資會(huì)比較高,如果員工找稅務(wù)部門提起質(zhì)疑,也比較麻煩。這種情況應(yīng)該怎么辦合適?
有更正申報(bào)過,當(dāng)時(shí)大廳還讓我們補(bǔ)了7塊多
你好,那你看一下你存在多繳納的稅款嗎?
大廳電話說,多繳納280多
好,那就去辦理就可以。
不能退,該怎么調(diào)報(bào)表呢
你好,什么原因不能退,實(shí)際沒有多交? 是生產(chǎn)經(jīng)營還是什么的
大廳說現(xiàn)在不能退,就是代扣代繳的個(gè)人所得稅,之前員工離職了,會(huì)計(jì)依舊給人把工資申報(bào)了,所以更正后導(dǎo)致多繳納個(gè)稅了
那它怎么會(huì)存在多交 是不是沒有專項(xiàng)附加扣除的原因?
他得做了匯算清交才可以啊,三月份之后才做匯算清繳。