你好;? ? ?意思是 你放棄退稅了。 你去納稅調(diào)整表里面 其他調(diào)增處理了? ?
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負(fù)利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師好,我們公司正在辦理稅務(wù)清算,但是稅務(wù)局那邊我們多繳了企業(yè)所得稅65.83元,但是現(xiàn)在不想要稅務(wù)局退了,請問這筆錢我該怎么調(diào)賬呢?能讓稅務(wù)局幫我們把這筆錢清了
老師請教你一個問題、我們公司做工程的、外地項目就是有預(yù)交企業(yè)所得稅、然后匯算清繳的時候、就是虧損的、稅務(wù)局打電話說這么點稅錢就不要退了、讓我調(diào)整、可是我是虧損的、要怎么調(diào)
老師,您好,我們有27塊錢的企業(yè)所得稅退稅,現(xiàn)在稅務(wù)打電話要我們退稅,如果申請的話有沒有查賬的風(fēng)險,不過不想退的話有沒有辦法調(diào)整這個數(shù)呢?
老師,我想問下,這個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候我們可以退1340元的稅錢,但是由于我們有欠稅,所以沒有退,現(xiàn)在稅務(wù)跟我們老板打電話說讓把稅調(diào)一下,不要這筆退稅了,這個要怎么弄啊
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
匯算清繳不是結(jié)束了嗎?那我現(xiàn)在要更正申報?而且匯算清繳的時候我調(diào)整完后是虧損的,虧了30多萬,那我現(xiàn)在調(diào)的話我得把這虧損調(diào)成盈利的?
你好1. 匯算結(jié)束了。 你們可以改申報表的; 去稅務(wù)局大廳改? ?
改申報表的話那我就是要把虧損調(diào)成盈利?
?你好;? 是的。? 你只有盈利了 。才能去? ? 抵減預(yù)交的稅費的? ?
那就是我這30多萬的虧稅后期都不能用了,對吧
?你好 ; 是的。? ?其實不建議你去沖這個的; 你去 考慮直接調(diào)增金額? ;? ? 你去納稅調(diào)整表里面 其他調(diào)增處理了? ? 2022-06-22 14:03:57
直接寫你要調(diào)增的金額嗎?不需要你有什么依據(jù)?
?你好。 是的 。 2.? 你就當(dāng)成沒有發(fā)票的成本 調(diào)增 ; 把你憑證對應(yīng)的發(fā)票撕下來??