第一列填寫(xiě)原值,第二列填寫(xiě)賬上攤銷的金額,第三列填寫(xiě)同發(fā)生到去年年底的金額,然后稅法上的金額填寫(xiě)你賬上攤銷的金額就可以了。
一、1. 《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”為:【】元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”,請(qǐng)核實(shí)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。提示這個(gè)該怎么辦?
老師,你好 公司裝修的時(shí)候花費(fèi)了4萬(wàn)元,我計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,每個(gè)月計(jì)提 企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳我需要在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中體現(xiàn)出來(lái)嗎?
2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷年限為3年,2022年9月提前將該房屋歸還,當(dāng)月將剩余的17個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊'攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒(méi)有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒(méi)有收入成本 只有費(fèi)用 也沒(méi)有折舊
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎