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Q

一、1. 《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”為:【】元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列:“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”,請(qǐng)核實(shí)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。提示這個(gè)該怎么辦?

2021-07-12 21:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 21:31

同學(xué)您好,您具體可以把申報(bào)表截圖看下嗎, 您實(shí)際沒(méi)有加速折舊的固定資產(chǎn)可以是0的

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快賬用戶3438 追問(wèn) 2021-07-13 06:17

就是這個(gè)表啊,而且我我看了,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)A1060的里面有金額

就是這個(gè)表啊,而且我我看了,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)A1060的里面有金額
就是這個(gè)表啊,而且我我看了,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)A1060的里面有金額
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齊紅老師 解答 2021-07-13 06:54

您這個(gè)表看不出,第九欄是自動(dòng)生成的吧, 那A1060里面再看下,可以彌補(bǔ)虧損的金額

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快賬用戶3438 追問(wèn) 2021-07-13 07:23

是自動(dòng)生產(chǎn)的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 17:15

那應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題呢

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同學(xué)您好,您具體可以把申報(bào)表截圖看下嗎, 您實(shí)際沒(méi)有加速折舊的固定資產(chǎn)可以是0的
2021-07-12
忽略這個(gè)提示提交就可以
2023-04-14
您好,麻煩發(fā)下填報(bào)圖片
2023-07-13
對(duì)于季度所得稅申報(bào)中的《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》的填寫,第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”這一項(xiàng)是要求填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。通常情況下,這一數(shù)值不應(yīng)為0。 1.根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,應(yīng)正確區(qū)分加速折舊、攤銷(不含一次性扣除)和一次性扣除兩類優(yōu)惠事項(xiàng),并在相應(yīng)的行次中進(jìn)行填報(bào)。 2.如果同時(shí)發(fā)生多個(gè)優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次進(jìn)行填報(bào),但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。 3.一項(xiàng)資產(chǎn)僅可適用一項(xiàng)優(yōu)惠事項(xiàng),不得重復(fù)填報(bào)。
2024-04-12
如果這一欄一般不為0,那么納稅人需要核實(shí)并填寫正確的金額。這是因?yàn)樵摻痤~反映了享受相關(guān)優(yōu)惠政策的資產(chǎn)在會(huì)計(jì)上的折舊或攤銷情況,是計(jì)算企業(yè)所得稅的重要依據(jù)。
2024-04-09
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