同學(xué)你好 那你收入少做了對吧 借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸利潤分配未分配利潤
老師:您好!我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這段時(shí)間因?yàn)榭偣疽獙徲?jì),查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)把2019年4月的幾筆應(yīng)收賬款的增值稅銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng),但繳納稅款沒有錯(cuò)誤,就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款 ,如何調(diào)整?
請教個(gè)問題:以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請賜教下
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請賜教下
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請問今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2022年12月有一筆會(huì)計(jì)分錄: 借 應(yīng)收賬款 4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3883.5 上面的稅費(fèi)和主營收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請教老師
老師,請問公司注冊成立后,產(chǎn)生了費(fèi)用,但是一直沒收入,也沒發(fā)工資,這在申報(bào)時(shí),公司資產(chǎn)總額還是按注冊資本申報(bào)嗎?
老師,請問新的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫?
老師。我把8月份的工資和9月份的工資,都在9月計(jì)提可以嗎
它的原值和累計(jì)折舊會(huì)繼續(xù)在資產(chǎn)負(fù)債表上列示,只是它的賬面價(jià)值(原值607880- 累計(jì)折舊607880等于0)會(huì)顯示為零。說白了,就是賬上它已經(jīng)“不值錢”了,但實(shí)際上它還在為公司創(chuàng)造價(jià)值。在清算時(shí)怎么做賬務(wù)處理?請列出分錄,是借固定資產(chǎn)清理?借累計(jì)折舊607880,貸固定資產(chǎn)607880。固定資產(chǎn)清理怎么取數(shù)?
老師,您好,我們公司處置了一輛車,固定資產(chǎn)清理最后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益呢,還是營業(yè)外收入支出呢?
請問老師退貨的賬務(wù)處理?怎么做?
建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,在多個(gè)不同的城市預(yù)繳,預(yù)繳稅款需要怎么做憑證?分明細(xì)到不同的工地嗎
現(xiàn)金流量表季報(bào) 期末現(xiàn)金余額的本季金額和本年累計(jì)金額數(shù)字是一樣的嗎?
老師,這個(gè)是怎么回事
老師,個(gè)體戶的個(gè)人經(jīng)營所得稅核定征收,具體稅務(wù)局是怎么核定的?
老師,收入少做了,老師不涉及所得稅調(diào)整嗎
同學(xué)你好 涉及的呀
完整分錄是,老師能教下嗎
就是上面我給你的分錄 這個(gè)就是完整的
你哪里不明白?還來催問