同學(xué)你好 那你收入少做了對(duì)吧 借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師:您好!我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這段時(shí)間因?yàn)榭偣疽獙徲?jì),查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)把2019年4月的幾筆應(yīng)收賬款的增值稅銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng),但繳納稅款沒有錯(cuò)誤,就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅款 ,如何調(diào)整?
請(qǐng)教個(gè)問題:以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
老師。以前會(huì)計(jì)做的2021年的賬借:應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入16.5應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計(jì)算正確,今年我調(diào)賬怎么調(diào)呢采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)賜教下
老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請(qǐng)問今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2022年12月有一筆會(huì)計(jì)分錄: 借 應(yīng)收賬款 4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入116.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3883.5 上面的稅費(fèi)和主營收入金額錄取相反了,現(xiàn)在四月份怎么調(diào)賬,請(qǐng)教老師
老師請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
老師 我記賬公司把我拿回的發(fā)票都掛在其他應(yīng)付款,實(shí)際上我都已經(jīng)現(xiàn)金付過了,我要怎么調(diào),這個(gè)月開始小規(guī)我要自己拿回做賬。
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)重復(fù)了,怎么作廢,也沒有選項(xiàng)
老師,一個(gè)員工,她沒有在公司上發(fā)工資,(不在公司上)他出差的車票能用嗎
個(gè)體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù),統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
老師有點(diǎn)暈了,會(huì)計(jì)分錄設(shè)計(jì)沒有閉環(huán),我接到一個(gè)任務(wù),就是要站在食堂的角度上,(食堂沒有專門銀行賬戶)收集學(xué)校和餐飲公司的支付憑證作為附件,面反映學(xué)校食堂的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
非貨幣性資產(chǎn)交換,不是涉及金融資產(chǎn)的都不行嘛,為什么換出資產(chǎn)是長(zhǎng)期股權(quán)投資就可以?長(zhǎng)期股權(quán)投資還一定是權(quán)益法確認(rèn)的而不是成本法確認(rèn)的,說是涉及到企業(yè)合并
老師,個(gè)體戶首次登錄自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,0收人,就經(jīng)營者一人,非要在代扣代繳采集人員信息嗎
如果制造費(fèi)用是前期科目制造費(fèi)用是負(fù)數(shù),我再結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本怎么弄呢
查賬征收經(jīng)營所得 的收入總額和成本費(fèi)用填季度還是本年累計(jì)?
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老師,收入少做了,老師不涉及所得稅調(diào)整嗎
同學(xué)你好 涉及的呀
完整分錄是,老師能教下嗎
就是上面我給你的分錄 這個(gè)就是完整的
你哪里不明白?還來催問