你好,之前藍(lán)字發(fā)票都開(kāi)了嗎?
老師你好!1.我方銷售商品339(含稅丿,由于質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生退貨169.5萬(wàn)。我方負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開(kāi)?2.如果對(duì)方抵扣了,對(duì)方開(kāi)紅字信息表,我方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?3.賬務(wù)處理如何做呢?買方?賣方分別怎么做呢?
采購(gòu)的物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,銷售方不具備換貨能力,購(gòu)買方從第三方購(gòu)入合格質(zhì)量的物資,后購(gòu)入金額大于原發(fā)票入賬金額,購(gòu)買方收取銷售方原發(fā)票入賬金額10%的違約金,將從第三方購(gòu)入物資所付料款作為銷售方的賠償費(fèi)用,這種情況如何進(jìn)行賬務(wù)處理,
因質(zhì)量問(wèn)題,購(gòu)買方扣了我司(銷售方)履約保證金5萬(wàn),改如何做賬務(wù)處理?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
公司向采購(gòu)方開(kāi)具發(fā)票,共計(jì)200000元,現(xiàn)在對(duì)方稅產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,扣了80000元,采購(gòu)方開(kāi)了80000萬(wàn)元的收款收據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師我這邊銷售方如何賬務(wù)處理呢?80000元可以稅前扣除嗎?收據(jù)的內(nèi)容 是質(zhì)量賠款
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
應(yīng)收賬款100萬(wàn),開(kāi)票100萬(wàn),但是因交貨質(zhì)量問(wèn)題,扣了5萬(wàn)的合同履約保證金
是的,開(kāi)了的
你給對(duì)方開(kāi)5萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)是專票的,讓對(duì)方認(rèn)證,對(duì)方開(kāi)紅字信息表,然后你待會(huì)兒開(kāi)紅字發(fā)票,紅沖你的收入就可以。