你好,第一個(gè)開的是專票嗎?對(duì)方認(rèn)證了,然后購買方開紅字信息表,你們單位再開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分就可以。
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入也收了錢,當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達(dá)成一致,對(duì)去年已銷售的商品100萬進(jìn)行五折的商業(yè)折扣,對(duì)方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們給對(duì)方退款50萬, 那么我開的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師你好!1.我方銷售商品339(含稅丿,由于質(zhì)量問題發(fā)生退貨169.5萬。我方負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開?2.如果對(duì)方抵扣了,對(duì)方開紅字信息表,我方開負(fù)數(shù)發(fā)票?3.賬務(wù)處理如何做呢?買方?賣方分別怎么做呢?
公司上個(gè)月購買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開錯(cuò)了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對(duì)嗎?老師
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
借預(yù)付賬款 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
如果對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,我方開紅字信息表應(yīng)是全沖了這張發(fā)票吧!怎么操作能沖一部分
那你得需要全部紅沖的,不能開一部分,全部紅沖在重新開一個(gè)正確的。
退一部分,假如全部300,退貨150,那么先紅沖300開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開一張正數(shù)銷售發(fā)票150,我這樣理解對(duì)嗎7?
對(duì)的,是的,是這么做。
如果銷售后出現(xiàn)銷售折讓怎么做??如果銷售500,給百分之10折讓,是不是與退貨開票一樣呀
好,那開銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的,必須讓對(duì)方認(rèn)證了。
沒明白,啥時(shí)認(rèn)證’?應(yīng)先全部紅沖,才能開銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)老師把我上面數(shù)代進(jìn)來7
你好,什么時(shí)間認(rèn)證都可以的。
只要認(rèn)證了,購買方給你開紅字信息表,然后你們待會(huì)再開紅字發(fā)票
認(rèn)證的時(shí)間你們自己協(xié)商好了就可以。
是不是對(duì)這種銷售折讓,必須是對(duì)方先認(rèn)證,開信息表,我方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票。應(yīng)是全沖掉負(fù)數(shù)發(fā)票吧。然后開450正數(shù)發(fā)票給對(duì)方嗎??總金額500,折讓50對(duì)嗎。
是的是的,是這么做。