你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個發(fā)票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_到50萬
老師我想問一下去年2020年9月到2021年8月我是小規(guī)模企業(yè)的超了500萬,可是我有一張發(fā)票開錯了要沖紅,沖紅了之后 就沒超500萬,是不是就可以不用升一般納稅人了啊
老師,請問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,有個新辦的個體12月開了張20萬的普票,可是這會說沒做成要沖紅,當(dāng)時開的時候也是沒有合同的(讓其補(bǔ)合同最后也沒有),外經(jīng)證開了未達(dá)到30萬沒有預(yù)繳,開了發(fā)票就反饋了,現(xiàn)在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請退稅呀,會不會有問題?
酒店客房購買的垃圾袋計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號)第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個稅率來,按照主營業(yè)務(wù)來,還是按照稅率高的來
四月分賣車,賣車的這個月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
老師,單位借個人的款,一年到期還本付息,付利息沒計(jì)提,直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,貸銀存可以被
對應(yīng)的成本也紅沖就可以的。
我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對方抵扣了,對方紅字信息表能開出來部分紅字嘛
你好,認(rèn)證了,購買方可以開一部分紅字信息表的,之前的分錄怎么做的?如果是購買商品的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的,明白,謝謝老師咯
不用客氣,工作愉快。