你好,不管認(rèn)不認(rèn)證,一共收到的是嗎?如果是的話,未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有你的進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額。

老師!結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅!這個(gè)分錄您看一下對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅:12399.81!有點(diǎn)暈了
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對(duì)不對(duì),最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時(shí), 借:原材料/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師。比如8月有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來(lái)做賬了,分錄是① 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ③下個(gè)月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對(duì)嗎
余額表中,未交增值稅、未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅都分別代表什么,想看這個(gè)月一共提供多少專票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該看哪一個(gè)
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
老師,員工休產(chǎn)假,是不是在社保系統(tǒng)給她申請(qǐng)生育津貼,然后打款給她,在她休產(chǎn)假直到生完孩子上班之前都不用給她發(fā)工資吧,底薪也可以不用發(fā)吧
個(gè)體戶不用成本票對(duì)吧直接交個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)
老師,稅務(wù)局電子退庫(kù)的分錄怎么做
我司幫別的公司代收款,賺點(diǎn)推廣費(fèi),這個(gè)推廣費(fèi)開什么類目發(fā)票給對(duì)方
高企這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的占比是需要達(dá)到多少?
阿里巴巴國(guó)際站,運(yùn)費(fèi),怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門店開業(yè)做牌匾,后期廠家會(huì)給補(bǔ)助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣掉公司的車,購(gòu)買方代開發(fā)票,請(qǐng)問公司做無(wú)票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認(rèn)單發(fā)給對(duì)方了,對(duì)方確認(rèn)了,然后是對(duì)方開紅字發(fā)票還是銷售方開紅字發(fā)票,還是對(duì)方確認(rèn)紅字確認(rèn)單就自動(dòng)開票了?
文文老師在嗎,找一下老師


未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指的是什么
你好,你這個(gè)是沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不準(zhǔn)備抵扣增值稅轉(zhuǎn)出的吧,一般不使用這個(gè)科目的,沒有認(rèn)證的做到待認(rèn)證里面,然后待認(rèn)證紅沖就是了。
拿到進(jìn)項(xiàng)票以后怎么做帳
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款。