你好 你做待認(rèn)證里面去干嗎? 是因?yàn)闆]有認(rèn)證嗎? 這個(gè)分錄不對(duì)。
老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項(xiàng)是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng):195.23,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng):12595.04.要是計(jì)提的話就:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝
老師!結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅!這個(gè)分錄您看一下對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅:12399.81!有點(diǎn)暈了
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,970.21 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,970.21 老師,這個(gè)分錄是計(jì)提增值稅嗎
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社保基數(shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
應(yīng)該是啥
應(yīng)該是未交增值稅!對(duì)不起哈老師
你好 你都認(rèn)證了 直接做進(jìn)項(xiàng)稅科目去 。 不是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目去的。 你現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出未交增值稅說(shuō)明你是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?