你好,最上面的日期轉(zhuǎn)到三月份就代表成功了。
老師好,稅務(wù)key里上報(bào)匯總反寫后最好報(bào)稅日期是11月30日,這個(gè)正常嗎?我是小規(guī)模,記錯(cuò)季清卡了,剛又進(jìn)去上報(bào)匯總,開票介面可進(jìn),但不知道能否開票。
老師,是不是服務(wù)業(yè)可以有項(xiàng)目的30%額度是做無票支出的?我現(xiàn)在公司是交通規(guī)劃設(shè)計(jì)的,我不知道怎么從金蝶軟件看,哪些項(xiàng)目之前她走勞務(wù)成本已經(jīng)達(dá)到項(xiàng)目金額的30%了。這個(gè)圖里是她之前取現(xiàn)支付了那些無票的支出做的憑證。我11月不知道怎么做。
老師,在上海,我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào),但是還沒有反寫清卡,但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時(shí)候怎么顯示的開票截止日期是3.15號(hào) 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日?這個(gè)情況對(duì)嗎? 那我現(xiàn)在可以對(duì)1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎?
老師我想問一下 公司開了幾個(gè)月 平時(shí)業(yè)務(wù)較少,馬上要申報(bào)財(cái)報(bào)那些報(bào)表了 像利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動(dòng)生成的呢? 現(xiàn)在季報(bào)還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
老師好,麻煩您幫我看一下這張發(fā)票開的,這個(gè)抬頭這里有沒有問題。 ?他后面附了一張明細(xì),然后我們這邊要開驗(yàn)收單,這種可以可以,我這邊可以收這個(gè)發(fā)票嗎。 ?這個(gè)購貨名稱上面寫了詳情請(qǐng)件,詳情件銷貨清單,這樣寫發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
好呢謝謝老師!
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