您好,這個(gè)不需要計(jì)算個(gè)稅的
哪些福利既不交個(gè)稅也不記入保險(xiǎn)基數(shù),取暖費(fèi)和防暑降溫費(fèi)需要職工提供發(fā)票嗎?
老師,首先對(duì)于防暑降溫費(fèi)用和取暖費(fèi)用,是要正常繳納個(gè)稅的,那這個(gè)是直接支付到員工卡上嗎?還是員工需要憑發(fā)票?一般規(guī)定是按月支付還是按年支付的
防暑降溫和取暖費(fèi)是必須在夏天和冬天才能發(fā)還是可以平均攤在12個(gè)月
老師,我們是私人企業(yè)請(qǐng)問(wèn)下1)支付給國(guó)內(nèi)職工的探親路費(fèi)、冬季取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)是不是要交個(gè)稅?2)嬰幼兒補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼是不是不要交個(gè)稅?3)上述費(fèi)用是不是都不算社保的繳費(fèi)基數(shù)?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題就是冬季取暖費(fèi)和防暑降溫費(fèi)計(jì)個(gè)稅嗎?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
防暑降溫費(fèi)填到收入里,計(jì)入應(yīng)納稅所得額;取暖補(bǔ)貼與補(bǔ)助是免稅收入,先填到收入里,同時(shí)填在免稅收入里。是這樣嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這樣的