是的,就是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,請(qǐng)教我看公司有以前年度的所得稅退稅,我做分錄借:銀行存款 211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 211 借:以前年度損益調(diào)整 -211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 -211 然后結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -211 貸:以前年度損益調(diào)整 -211 這些分錄我做得對(duì)嗎?
老師,拿到個(gè)稅回單,就這樣做分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師您好,2 022 年 企業(yè)所得稅多交的稅款退回來(lái)了,分錄這樣坐對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師,我們公司8月份銀行付了146的個(gè)人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146第二筆計(jì)提8月個(gè)稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅146第三筆實(shí)付時(shí),借應(yīng)交個(gè)人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對(duì)不對(duì)啊?
老師,我24年12月忘了計(jì)提企業(yè)所得稅了。但是25年1月交的企業(yè)所得稅。我剛做一月的賬。這個(gè)分錄是不是 借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款???
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
老師,我剛看了不是個(gè)稅。自然人電子稅務(wù)里是退付手續(xù)費(fèi)。這個(gè)咋做分錄。
退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率)
我可以做營(yíng)業(yè)外收入么
按規(guī)定應(yīng)該計(jì)入其他收益或者其他業(yè)務(wù)收入