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以前月份按照普票記入管理費用,后來收到專票應(yīng)該怎么做賬?

2023-02-13 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-13 11:50

你好,是一般納稅人嗎?

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快賬用戶7193 追問 2023-02-13 13:42

是的,一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-13 13:49

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:管理費用

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你好,是一般納稅人嗎?
2023-02-13
借:管理費用(紅字) 借:進項
2025-02-28
對的,同學,流程是沒有問題的
2023-11-02
同學你好 2月做無票收入就行了 三月開票沖了無票收入按照開的發(fā)票來做
2021-03-09
你好 把你之前的分錄紅沖了 然后重新計入辦公費 因為你福利費是計入了應(yīng)付職工薪酬過渡了的
2019-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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