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老師,請問8月份計入管理費(fèi)用30萬,發(fā)票一直沒拿到,到11月份錢退回來了,該怎么處理呢?之前入賬沒發(fā)票

2020-11-05 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 10:31

你好,要紅字沖銷掉,借銀行存款30,借管理費(fèi)用30(紅字)

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快賬用戶7709 追問 2020-11-05 10:41

老師是這樣嗎?銀行存款用藍(lán)字,管理費(fèi)用用紅字,都記在借方

老師是這樣嗎?銀行存款用藍(lán)字,管理費(fèi)用用紅字,都記在借方
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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:42

你好,是的,是這樣處理的,

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快賬用戶7709 追問 2020-11-05 10:44

謝謝老師,那之前計入管理費(fèi)用附件沒有發(fā)票,沒關(guān)系吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 10:44

你好,沖銷掉了,所得稅匯算不用調(diào)整了,

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你好,要紅字沖銷掉,借銀行存款30,借管理費(fèi)用30(紅字)
2020-11-05
你好,做收入處理了給對方開了發(fā)票,退回來的,做相反分錄的
2021-05-28
您好 請問以前月份購入的固定資產(chǎn) 收到的時候分錄怎么寫的
2022-05-25
你好 ;? 你支付了。? 就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的 借遞延收益 貸營業(yè)外收入處理 。? 現(xiàn)在會直接做??
2021-12-07
您好 1月份沒有發(fā)票,但已經(jīng)計入借管理費(fèi)用 是計入的一個月的嗎
2022-06-30
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