你好,要紅字沖銷掉,借銀行存款30,借管理費(fèi)用30(紅字)
老師,請問8月份計入管理費(fèi)用30萬,發(fā)票一直沒拿到,到11月份錢退回來了,該怎么處理呢?之前入賬沒發(fā)票
請問老師,3月份入職,收到2月份的購買發(fā)票以及清單,以前沒有記過賬。這份單應(yīng)該怎么處理呢
老師我們有一個無人船的裝修項目,2月份收到政府100萬補(bǔ)助,之前會計入的遞延收益,之后就沒會計處理了一直掛著,收到錢后陸續(xù)花了111萬,這個111萬的發(fā)票是11月份才收到之前付款時入的預(yù)付賬款,那現(xiàn)在收到111萬發(fā)票,和那個100萬補(bǔ)助我怎么會計處理
老師,請問一下,以前月份購入的固定資產(chǎn),當(dāng)時開具了發(fā)票但是沒拿回來,幾個月以后才拿到發(fā)票,發(fā)票日期還是以前月份,那該怎么入賬怎么提折舊呢
老師,你好,我公司之前一直是籌辦期沒收入,由下個月8月份開始有200萬收入,之前付了5-6月份廠房租金36萬,房東沒給發(fā)票,8月份才開租金發(fā)票,那么我這5.6月的租金費(fèi)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎???
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師是這樣嗎?銀行存款用藍(lán)字,管理費(fèi)用用紅字,都記在借方
你好,是的,是這樣處理的,
謝謝老師,那之前計入管理費(fèi)用附件沒有發(fā)票,沒關(guān)系吧?
你好,沖銷掉了,所得稅匯算不用調(diào)整了,