你好,對(duì)的是的產(chǎn)生了留底。
老師,您好,我們是米廠,收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開(kāi)了200份發(fā)票,金額300萬(wàn),可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn),我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn),那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2月份因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)及時(shí)開(kāi)進(jìn)來(lái)要交15萬(wàn)的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開(kāi)的發(fā)票紅沖重新開(kāi),那我2月份交的稅就可以產(chǎn)生留抵稅額了
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2月份開(kāi)了發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)開(kāi)進(jìn)來(lái),交了15萬(wàn)的稅,我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以把2月份開(kāi)的發(fā)票在3月份紅沖重新開(kāi),那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白,我3月紅沖重開(kāi)一正一負(fù)不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我不知道2月只能用2月份之前認(rèn)證的發(fā)票,,造成我2月份要交很多稅,我3月份會(huì)有很多進(jìn)項(xiàng),我不想交那么多稅,怎么可以彌補(bǔ)呢,不然老板要怪我的,可不可以虛填留抵,下月再補(bǔ)回來(lái),
老師,1月份開(kāi)的發(fā)票金額有錯(cuò)誤,2月份需要重新沖紅重開(kāi),金額減少了。那我申報(bào)1月份的增值稅時(shí),產(chǎn)生的稅金要先交上嗎?
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)題:3月22日,某支行受理開(kāi)戶單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請(qǐng)貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設(shè)貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開(kāi)戶單位天姿商廈(賬號(hào)2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無(wú)款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請(qǐng)人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)情形做出相關(guān)處理。
老師,新公司辦理注冊(cè)登記時(shí)幾個(gè)股東的要找誰(shuí)做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,我三月開(kāi)的發(fā)票未收到錢(qián),季度申報(bào)也報(bào)了,對(duì)方說(shuō)要作廢發(fā)票我的帳應(yīng)該怎么處理稅也做了營(yíng)業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
那可以退嗎
你好,一般都是讓留底不退 已申報(bào)試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。