不可以的,在一月份需要申報(bào),正常交稅,然后在二月份紅沖。
一般納稅人,1月份有開票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
老師,我1月份開了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個(gè)月申報(bào)1月份的數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師我2月份沖紅了1月份的2張發(fā)票,2月份未開票,本月報(bào)稅的銷售額是負(fù)數(shù)的這樣填寫對(duì)嗎?
你好老師,十月份沖紅一張9月份的發(fā)票,金額負(fù)10000,然后重新開具了一張金額相同的正數(shù)10000的發(fā)票,其余的沒有開票,十月份一共開了這兩張發(fā)票,這個(gè)在這個(gè)申報(bào)期填報(bào)報(bào)表的時(shí)候,怎么填?
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
但我系統(tǒng)中很奇怪,我金稅盤中有這筆數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局中沒有
自己手動(dòng)修改試下的