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老師,我1月份開了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個(gè)月申報(bào)1月份的數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?

2022-02-11 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 13:34

不可以的,在一月份需要申報(bào),正常交稅,然后在二月份紅沖。

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快賬用戶8618 追問 2022-02-11 13:38

但我系統(tǒng)中很奇怪,我金稅盤中有這筆數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局中沒有

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齊紅老師 解答 2022-02-11 13:39

自己手動(dòng)修改試下的

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不可以的,在一月份需要申報(bào),正常交稅,然后在二月份紅沖。
2022-02-11
那這樣處理是正確的對(duì)的。
2023-12-28
你好,你是在21年紅沖的,所以20年填報(bào)時(shí)不扣減這個(gè)紅沖的金額,必須填報(bào)20年的實(shí)際銷售收入。12月的補(bǔ)助需要確定12元是否到賬,到賬的需要算。
2021-04-25
你好,填的金額是對(duì)的,但是這種你需要上門申報(bào)。
2025-03-17
是的,但是負(fù)數(shù)可能申報(bào)不過去
2023-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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