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老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了

2023-02-12 05:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 05:49

沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應(yīng)做進出庫存的成本調(diào)整。

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快賬用戶1396 追問 2023-02-12 06:15

老師你好,請問我暫估的時候采購單開的是開平板,猛開平板等,但是來發(fā)票上開的是熱卷,其實他們都是一個東西,開票和采購單不一樣,請問我是按哪個做賬

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齊紅老師 解答 2023-02-13 00:19

你好,按進貨發(fā)票上的做賬。

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沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應(yīng)做進出庫存的成本調(diào)整。
2023-02-12
你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
同學(xué)您好!沖暫估入賬
2023-02-12
你好,沖暫估,然后再做到的發(fā)票即可。
2023-02-12
是需要先暫估,然后在做正確的
2023-02-12
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