同學(xué)您好!沖暫估入賬
老師你好我22年暫估了原材料,年底發(fā)票沒(méi)來(lái)我也未做紅沖,次年1月份來(lái)了部分發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的,到23年年來(lái)了一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我之前暫估的時(shí)候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時(shí)候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來(lái)票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫(kù),感覺(jué)之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
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老師,我開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,車(chē)子是上的別人的戶,我收的錢(qián),現(xiàn)在要開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開(kāi)嗎,還是要以戶主的名字開(kāi)呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
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老師,開(kāi)紅字發(fā)票,普票我是銷(xiāo)售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開(kāi)具
老師,我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫(xiě)收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書(shū),和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?
同學(xué)您好!沖暫估,調(diào)整損益。