學員朋友您好,一般是存貨貨已到,票未到。暫估成本
老師,我公司購買設(shè)備只付了首付,也沒有收到發(fā)票,需要一年后才能付清設(shè)備款,該筆業(yè)務怎么做賬
老師,晚上好,我想問一下,公司以貸款分期付款方式購買一輛車產(chǎn)生了利息和每期還車款,還收到了購車發(fā)票,應該怎么入賬?
老師,您好! 請問一下,公司購買設(shè)備,分期付款,發(fā)票還沒收到,應該怎么做賬?
老師,您好! 請問一下,公司購買挖機設(shè)備,分期付款,發(fā)票是分期開,應該怎么做賬?合同寫的是租賃合同
老師,您好! 請問一下,公司購買挖機設(shè)備,分期付款,發(fā)票是分期開,應該怎么做賬?合同寫的是租賃合同
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
是挖機設(shè)備,不是存貨
借:固定資產(chǎn) 應交稅費—進項(一般納稅人) 貸:銀行存款,長期應付款 次月計提折舊 借:管理費用/營業(yè)成本—折舊費 貸:累計折舊
我不是說沒有收到發(fā)票嗎?哪里來的進項稅
沒收到發(fā)票就可以不要稅款記錄。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,長期應付款 次月計提折舊 借:管理費用/營業(yè)成本—折舊費 貸:累計折舊