您好,是這樣的,借 原材料? 應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)對(duì)賬款,沒有票調(diào)整
老師,2021年入賬的費(fèi)用,發(fā)票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報(bào)2021企業(yè)所得稅時(shí),做納稅調(diào)增這筆費(fèi)用。那2022年收到發(fā)票是不是要追補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅呢?分錄該怎么做呢?
收到跨年的費(fèi)用發(fā)票分錄怎么寫?以前沒有計(jì)提過,企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是不是也要因?yàn)檫@個(gè)分錄處理一下?
收到跨年沒有計(jì)提的材料發(fā)票,分錄怎么寫?會(huì)涉及到企業(yè)所得稅的分錄?這個(gè)材料發(fā)票匯繳的時(shí)候是不是要記著納稅調(diào)增?那2022年12月31日未分配利潤(rùn)不就不對(duì)了嗎?
收到跨年沒有計(jì)提的材料發(fā)票,分錄怎么寫?會(huì)涉及到企業(yè)所得稅的分錄?這個(gè)材料發(fā)票匯繳的時(shí)候是不是要記著納稅調(diào)增?那2022年12月31日未分配利潤(rùn)不就不對(duì)了嗎?
早上好,老師,我們公司去年進(jìn)的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)那樣就行了
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
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應(yīng)該是用到成本的
您好,就是直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧
對(duì)的對(duì)的
嗯嗯,那您就借方做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本