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老師請問一下,當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道,發(fā)票也認(rèn)證了,這三個稅要怎么處理???還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬,這個是怎么來的,又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的,實務(wù)要怎么操作?

2023-02-10 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 20:23

您好!正在為您解答,請稍后~

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快賬用戶4496 追問 2023-02-10 20:26

財務(wù)軟件里有個自動生成憑證的,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個搞不懂什么意思

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齊紅老師 解答 2023-02-10 20:28

您好!當(dāng)月勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項稅和開具發(fā)票的銷項稅,在增值稅申報時會自動讀入數(shù)據(jù)的,主表根據(jù)本期銷項-進(jìn)項-上期留底,自動計算本期應(yīng)繳增值稅。公司賬上待抵扣進(jìn)項稅180萬,你去勾選平臺看下有沒有這么多發(fā)票的進(jìn)項稅沒勾,可能是因為公司存貨多,可以很長時間段不交增值稅,但考慮以稅負(fù)就沒勾選這些發(fā)票,留以后期間用。

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齊紅老師 解答 2023-02-10 20:30

您好!要看您這個憑證是什么邏輯生成的,每個公司做賬不一樣,其實科目不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事,還有就是每個公司交增值稅那個二科科目也可以不一樣的。

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2023-02-10
您好, 現(xiàn)在沒有待抵扣了 只有待認(rèn)證
2023-06-15
您好,如果沒辦法追溯,計入營業(yè)外支出即可。
2024-02-22
你這個認(rèn)證勾選抵扣確認(rèn)簽名嗎申報沒有申報到???去稅局大廳補(bǔ)申報,填寫前期認(rèn)證本期申報抵扣下面,做賬做進(jìn)項稅,
2021-03-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 摘要寫認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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