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老師,我們是這樣的,有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了但是申報(bào)時(shí)未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,就未抵扣到銷項(xiàng)稅額,就一直掛了一筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么處理啊
請問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師請問一下,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額也知道,發(fā)票也認(rèn)證了,這三個(gè)稅要怎么處理???還有公司賬上還有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額180多萬,這個(gè)是怎么來的,又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的,實(shí)務(wù)要怎么操作?
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
財(cái)務(wù)軟件里有個(gè)自動(dòng)生成憑證的,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個(gè)搞不懂什么意思
您好!當(dāng)月勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅和開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)讀入數(shù)據(jù)的,主表根據(jù)本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底,自動(dòng)計(jì)算本期應(yīng)繳增值稅。公司賬上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅180萬,你去勾選平臺(tái)看下有沒有這么多發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅沒勾,可能是因?yàn)楣敬尕浂?,可以很長時(shí)間段不交增值稅,但考慮以稅負(fù)就沒勾選這些發(fā)票,留以后期間用。
您好!要看您這個(gè)憑證是什么邏輯生成的,每個(gè)公司做賬不一樣,其實(shí)科目不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事,還有就是每個(gè)公司交增值稅那個(gè)二科科目也可以不一樣的。