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老師,我下個月需要認(rèn)證3000多進(jìn)項稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進(jìn)項沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額一共是2萬多,單張最小的進(jìn)項稅額發(fā)票是9千多的進(jìn)項,那要怎么認(rèn)證呢?才能使我下個月繳納600的銷項稅額
老師,我們是這樣的,有一筆進(jìn)項稅額認(rèn)證了但是申報時未申報進(jìn)項稅額,就未抵扣到銷項稅額,就一直掛了一筆待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這個要怎么處理啊
請問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項稅額是九千多,進(jìn)項稅額要么就零散的進(jìn)項票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師請問一下,當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道,發(fā)票也認(rèn)證了,這三個稅要怎么處理???還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬,這個是怎么來的,又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的,實務(wù)要怎么操作?
老師待抵扣進(jìn)項稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進(jìn)項稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
退休返聘的人申報工資的時候,也是選擇職工。按工資薪金申報嗎
購買發(fā)票該如何做賬老板發(fā)這個我感覺無從下手
老師您好,公司被100%控股,原有股東是不是就沒有占股比例了
小規(guī)模納稅人進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票怎么寫分錄
某公司采用隨機(jī)模型計算得出目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬元,現(xiàn)金余額上限為120萬元,公司當(dāng)前的現(xiàn)金持有量為5萬元,此時公司應(yīng)采取的策略為,老師,這題不是很懂
會計已計提了6年,這多提的部分匯算清繳時調(diào)增還是調(diào)減
應(yīng)付職工薪酬包括什么
汽車折舊年限是多少年
樸老師。會計報表,應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù),但余額表應(yīng)付職工薪酬是平的
老師,你好,我想請問一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會經(jīng)常發(fā)生這樣的問題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
財務(wù)軟件里有個自動生成憑證的,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個搞不懂什么意思
您好!當(dāng)月勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項稅和開具發(fā)票的銷項稅,在增值稅申報時會自動讀入數(shù)據(jù)的,主表根據(jù)本期銷項-進(jìn)項-上期留底,自動計算本期應(yīng)繳增值稅。公司賬上待抵扣進(jìn)項稅180萬,你去勾選平臺看下有沒有這么多發(fā)票的進(jìn)項稅沒勾,可能是因為公司存貨多,可以很長時間段不交增值稅,但考慮以稅負(fù)就沒勾選這些發(fā)票,留以后期間用。
您好!要看您這個憑證是什么邏輯生成的,每個公司做賬不一樣,其實科目不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事,還有就是每個公司交增值稅那個二科科目也可以不一樣的。