日常消費(fèi)的 這種,不可以用來(lái)抵扣
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)范圍是收購(gòu)茶青(從茶樹上采摘下來(lái)的鮮葉和嫩芽),經(jīng)吹干、揉拌、發(fā)酵、烘干等工序制成茶葉對(duì)外銷售,同時(shí)也銷售摻對(duì)各種藥物的茶和茶飲料。5月購(gòu)進(jìn)一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為300萬(wàn)元。上述購(gòu)進(jìn)的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為250萬(wàn)元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為350萬(wàn)元。甲公司對(duì)于購(gòu)進(jìn)的茶青有兩種處理方式方案1:甲企業(yè)未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額,則適用9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。方案2:甲企業(yè)分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:請(qǐng)計(jì)算兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅,并進(jìn)行納稅籌劃分析。
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)。那我們公司要開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來(lái)是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下
一般納稅人公司 開的服裝銷售票 進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票關(guān)于服裝的 但是是普票 抵扣不了 然后有些專票開進(jìn)來(lái) 但是發(fā)票類目不是服裝 這種可以用來(lái)抵扣嗎
一般納稅人公司開出去銷售票 但是開進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票里面的類目是一些餅干 茶葉 飲料 用于公司日常消費(fèi)的 這種可以用來(lái)抵扣嗎
意思是一般納稅人對(duì)于下列這些,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開3%的話,可以開普票也可以開專票是吧?開出來(lái)的專票給我,我公司是能抵扣,但對(duì)于這家公司來(lái)說(shuō)他用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過(guò)發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
辦公用品的話是可以抵扣的吧
是的,辦公用品的話是可以抵扣
如果日常消費(fèi)的發(fā)票是要選擇勾選不抵扣嗎
是的,要選擇勾選不抵扣
那不抵扣的這些發(fā)票 我后面再處理也可以吧 這個(gè)有什么時(shí)間限制嗎
都要想做做賬的哈
?老師 我還想問一下 如果把內(nèi)部消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊 金額不大的 稅額也就300多塊錢 這種可以偶爾抵扣不
意思是都先把賬做出來(lái)。不可以的
好的 老師能不能發(fā)一下轉(zhuǎn)出的分錄呀謝謝
借:成本費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出