嗯嗯,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
公司有申請(qǐng)加計(jì)抵扣這優(yōu)惠政策,然后收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候按10%加計(jì)抵扣,減了增值稅。分錄記入了營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免。由于業(yè)務(wù)發(fā)生退款,開具了紅字信息表,增值稅款轉(zhuǎn)了出來(lái),收到紅字發(fā)票時(shí),是不是也要按10%的票額,沖銷營(yíng)業(yè)外收入?
加計(jì)抵減聲明原百分之十填百分之十五,增值稅加計(jì)抵減的數(shù)額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在增值稅少交的已經(jīng)補(bǔ)上,請(qǐng)問(wèn)這部分補(bǔ)交增值稅計(jì)入什么科目
加計(jì)抵減百分之10的優(yōu)惠增值稅,附加稅也算出來(lái),入營(yíng)業(yè)外收入嗎
是不是進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),百分之十的優(yōu)惠增值稅1萬(wàn),附加稅1000元,入營(yíng)業(yè)外收入11000元
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營(yíng)業(yè)外收入,那這部分抵減金額對(duì)應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營(yíng)業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
是不是進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),百分之十的優(yōu)惠增值稅1萬(wàn),附加稅1000元,入營(yíng)業(yè)外收入11000元
只計(jì)算加計(jì)扣除增值稅部分,不管附加
當(dāng)月算出來(lái)增值稅附加稅,下個(gè)月申報(bào)才優(yōu)惠呢,
都只計(jì)算加計(jì)扣除增值稅部分,不管附加