只做營業(yè)外收入10000元,就是了哈
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時候,寫不寫增值稅附加部分
某企業(yè)2×17年取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本五千萬元稅金及附加兩百萬元銷售費用七百取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本5000萬元,稅金及附加200萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務(wù)費用100萬元,營業(yè)外支出500萬元,所得稅費用兩百萬元。下列說法正確的有?a:營業(yè)利潤是1000萬。b:利潤總額是800。c:凈利潤是600。d:營業(yè)利潤800萬元。
五p,建設(shè)項目營業(yè)收入為1000萬元不含增值稅銷項稅額,增值稅率為9%該項目可抵御進項稅額為50萬元增值附加稅,為10%計算增值稅附加稅
加計抵減百分之10的優(yōu)惠增值稅,附加稅也算出來,入營業(yè)外收入嗎
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
老師,我開票的銀行是建行的,但是對方后面打錢進了公司農(nóng)行,這樣可以嗎?兩個都是公戶來的
一般納稅人證明有稅務(wù)蓋章的,要在電子稅務(wù)局哪里下載
我計提附加稅是按沒有加計抵減之前的數(shù),然后優(yōu)惠的附加稅再入營業(yè)外收入,這樣對不,我一直這樣算的,一年多了都是這樣做的
嗯嗯,可以的,沒問題的
不會多交稅吧
是不是企業(yè)所得稅多交了
不會造成多交所得稅的。