只做營業(yè)外收入10000元,就是了哈
1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計(jì)提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時(shí)候,寫不寫增值稅附加部分
某企業(yè)2×17年取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本五千萬元稅金及附加兩百萬元銷售費(fèi)用七百取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本5000萬元,稅金及附加200萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,營業(yè)外支出500萬元,所得稅費(fèi)用兩百萬元。下列說法正確的有?a:營業(yè)利潤是1000萬。b:利潤總額是800。c:凈利潤是600。d:營業(yè)利潤800萬元。
五p,建設(shè)項(xiàng)目營業(yè)收入為1000萬元不含增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅率為9%該項(xiàng)目可抵御進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元增值附加稅,為10%計(jì)算增值稅附加稅
加計(jì)抵減百分之10的優(yōu)惠增值稅,附加稅也算出來,入營業(yè)外收入嗎
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會(huì)計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個(gè)季度開始忘了錄入了,一直沒有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒有生產(chǎn)能力”的國內(nèi)貿(mào)易型公司采購鋼絲用來出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會(huì)視同內(nèi)銷處理,開票13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級有必要考稅務(wù)師 注會(huì)嗎
從這一刻開始采集個(gè)稅人員申報(bào)個(gè)稅,這樣對接手財(cái)務(wù)的人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
前提是之前財(cái)務(wù)一直未申報(bào)個(gè)稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個(gè)稅信息?我從之前財(cái)務(wù)未給員工申報(bào)個(gè)稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個(gè)稅信息雇員的日期,是哪種情況
老師,債券的市場利率指的是什么?
我計(jì)提附加稅是按沒有加計(jì)抵減之前的數(shù),然后優(yōu)惠的附加稅再入營業(yè)外收入,這樣對不,我一直這樣算的,一年多了都是這樣做的
嗯嗯,可以的,沒問題的
不會(huì)多交稅吧
是不是企業(yè)所得稅多交了
不會(huì)造成多交所得稅的。