只做營業(yè)外收入10000元,就是了哈

1、12月份開了房租發(fā)票8萬元不含稅,稅0.4 萬元,本季度不超過過10萬,由于本年收入就8萬元,請問免增值稅及附加稅嗎?2、免的增值稅12月要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?3,要計提增值稅附加稅和房產(chǎn)稅及印花稅嗎?
發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入5萬元 增值稅1000元, 增值稅轉(zhuǎn)免稅收入的時候,寫不寫增值稅附加部分
某企業(yè)2×17年取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本五千萬元稅金及附加兩百萬元銷售費用七百取得營業(yè)收入為7500萬元,營業(yè)外收入為300萬元。發(fā)生營業(yè)成本5000萬元,稅金及附加200萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務(wù)費用100萬元,營業(yè)外支出500萬元,所得稅費用兩百萬元。下列說法正確的有?a:營業(yè)利潤是1000萬。b:利潤總額是800。c:凈利潤是600。d:營業(yè)利潤800萬元。
五p,建設(shè)項目營業(yè)收入為1000萬元不含增值稅銷項稅額,增值稅率為9%該項目可抵御進項稅額為50萬元增值附加稅,為10%計算增值稅附加稅
加計抵減百分之10的優(yōu)惠增值稅,附加稅也算出來,入營業(yè)外收入嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習會計實操,在學(xué)習學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
我計提附加稅是按沒有加計抵減之前的數(shù),然后優(yōu)惠的附加稅再入營業(yè)外收入,這樣對不,我一直這樣算的,一年多了都是這樣做的
嗯嗯,可以的,沒問題的
不會多交稅吧
是不是企業(yè)所得稅多交了
不會造成多交所得稅的。