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加計(jì)抵減聲明原百分之十填百分之十五,增值稅加計(jì)抵減的數(shù)額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在增值稅少交的已經(jīng)補(bǔ)上,請(qǐng)問(wèn)這部分補(bǔ)交增值稅計(jì)入什么科目

2022-03-23 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-23 08:23

同學(xué)你好 是跨年的嗎

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 08:55

不是,就是本年一到二月的增值稅

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:08

這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 15:08

對(duì)方科目是什么呢?

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 15:09

不會(huì)直接應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款吧

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齊紅老師 解答 2022-03-23 15:14

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 19:34

主營(yíng)收入沒(méi)有少計(jì),是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減備案多了,現(xiàn)在改了備案導(dǎo)致增值稅少交,但是收入是正確的

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齊紅老師 解答 2022-03-23 19:38

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 20:46

沒(méi)多做啊,是增值稅少交了,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)多抵減了,和主營(yíng)收入沒(méi)關(guān)系的

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 20:47

補(bǔ)交的是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)多抵減的部分啊

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-23 20:50

比如我收入100銷項(xiàng)13,進(jìn)項(xiàng)有5,原來(lái)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)0.5,加計(jì)按照0.75等于多抵減0.25,這部分現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交,我想問(wèn)這0.25計(jì)入什么科目

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齊紅老師 解答 2022-03-23 21:12

那就沖減加計(jì)抵減的分錄

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快賬用戶6361 追問(wèn) 2022-03-24 08:08

沖抵減的分錄怎么沖,之前是應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入,這是用銀行存款繳納的對(duì)方科目是什么

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齊紅老師 解答 2022-03-24 08:15

貸其他收益負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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同學(xué)你好 是跨年的嗎
2022-03-23
你好? 實(shí)際抵時(shí)用 其他收益 科目? ?借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益??
2022-09-16
你好? 實(shí)際抵時(shí)用 其他收益 科目? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他收益?
2022-09-19
你好 具體分錄: 計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 實(shí)際抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
2021-08-05
你好 加計(jì)抵減的分錄?? 實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2020-10-25
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