嗯嗯,可以的,沒問題
老師你好,就是我們?nèi)ツ暧虚_給客戶90萬發(fā)票、然后他們也給我們開了90萬發(fā)票,我們記得應(yīng)收應(yīng)付各90萬,沒有從銀行過賬,這可以直接對銷嗎?
請問,我們公司賣成品給一個客戶,然后有應(yīng)收款,然后這個客戶又賣機器給我們,我們有應(yīng)付款,這個應(yīng)收跟應(yīng)付可以對沖嗎?
老師我們有個客戶 然后因為我們有應(yīng)收 也有應(yīng)付 然后我就把他放到應(yīng)收一個科目了 這樣可以嗎
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
老師我們有一個客戶 然后應(yīng)收應(yīng)付都有 我把他放到一個應(yīng)收科目里面了 然后當(dāng)時應(yīng)付的時候 我做的是應(yīng)收的貸方 后來付錢了 我直接 借的應(yīng)收 貸的 銀行存款 這樣對嗎老師
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師上個月 有貨損 然后我應(yīng)該付給她錢 然后我收到2000發(fā)票 我怕做賬 借 管理費用 貸 應(yīng)收賬款 這樣對嗎
然后老師 我這月付出去4000 有4000銀行回單 我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理 我不會了
為啥貨損做應(yīng)收賬款呢?
這一個客戶 我放到應(yīng)收賬款里了 沒設(shè)置到應(yīng)付賬款里
老師貸應(yīng)收 不是代表的是應(yīng)付賬款嗎老師
是你們的貨損,開票紅沖就是
老師 是我們需要支付的錢 對方給我們開票的
老師我想知道賬務(wù)處理 這個客戶我只有一個應(yīng)收賬款科目
不是對方銷售貨物給你。是你們銷售給對方的貨物損壞呀
老師我們物流行業(yè) 給客戶拉貨 然后有貨損 我們需要承擔(dān)這部分錢
那就按 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
老師不做成管理費用嗎
還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借:管理費用2000 貸:應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
這個是損失,不是管理費用
老師還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借:管理費用2000 貸:應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀
就按你的思路做就是,計入管理費用
老師 就是我這月銀行打的多 然后發(fā)票收到的少 然后應(yīng)該怎么做賬 你可以給我寫個分錄嗎 就按營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出2000 ? ? ? 應(yīng)收賬款2000 貸:銀行存款4000