你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸:生產(chǎn)成本
老師你好,我們是工業(yè)企業(yè),每個月運輸貨物產(chǎn)生的運輸費在五萬左右,以前司機開不出發(fā)票都沒有做賬。今年2月司機補開了去年的發(fā)票。請問是調(diào)整去年的賬,還是直接做到當月的銷售費用里?是否要涉及到調(diào)整所得稅?
老師你好,去年多計提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補稅。今年做賬沖今年的成本,借應付職工薪酬 貸管理費用。今年利潤總額就多了沖減的管理費用,稅就重復交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預繳企業(yè)所得稅表直接減去多計提的金額嗎
老師,你好,想問下我單位是律師事務所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計提金額錯誤,二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財務報表?
請問在小企業(yè)會計準則下,去年有一筆保證金計入了管理費,已經(jīng)所得稅匯算清繳且財報也報了,今年應該怎樣調(diào)整,需要去稅務更改申報嗎,去年收入為0,即使不計入費用也不用交所得稅,如果今年直接借應收借管理費用負數(shù),是不是需要多交這部分管理費用的稅,怎么處理好,謝謝
自查補交去年的稅款,如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會調(diào)整期初的利潤,去年的年報已經(jīng)做過了,這部分補交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因為是通過以前年度損益調(diào)整的,這部分補交稅款不能形成成本抵減當年的收入,請問老師補交以前年度稅款怎么處理最好?
小規(guī)模納稅人公司為客戶提供白蟻防治四害消殺服務可以開免稅發(fā)票嗎?
請問老師,上月個稅申報的時候,個稅系統(tǒng)收入少報了一百多元,賬上做賬的金額是對的,那這個月有沒有什么簡單的方法能調(diào)整一下
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請問這個做賬時如何處理
個人代開的租賃房屋發(fā)票,企業(yè)要不要代扣個稅
老師負債表上的其他應付款是負數(shù),為什么報表還是平的呢
老師,就是張三買車掛靠在我公司名下了,那給賣車公司打款是我公司賬戶打款,還是張三個人卡打款
公司貸款利息會計分錄怎么做,實收資本未實繳
發(fā)現(xiàn)24年折舊表折多了,這個月突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值成負數(shù)了,24年折多的能不能做成費用一次性抵扣掉,今年折成負數(shù)的調(diào)回去,等于一次性折完可以嗎?
你好,老師,我們公司有幫客戶運營產(chǎn)品,用快遞方式出口到國外,沒有海關(guān)等備案,還有一種是貿(mào)易公司采購產(chǎn)品,把款項打到我們那,我們找生產(chǎn)商給到國內(nèi)貿(mào)易公司,這種模式,所得稅季度報表中應填寫哪個?發(fā)生了自營出口業(yè)務,發(fā)生了委托出口業(yè)務,和承擔了代理出口業(yè)務
所得稅申報新表,列入成本費用的應付職工薪酬,有幾個疑問:1.社保+公積金是公司承擔的部分,對嗎?2.福利費是所有計入管理費用或銷售費用的福利費嗎?