你好這個(gè)最好是借xx 貸未分配利潤,這樣沖,之后去改下之前年報(bào)匯算清繳年報(bào),納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增這個(gè)費(fèi)用
請(qǐng)問在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年有一筆保證金計(jì)入了管理費(fèi),已經(jīng)所得稅匯算清繳且財(cái)報(bào)也報(bào)了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報(bào)嗎,去年收入為0,即使不計(jì)入費(fèi)用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是需要多交這部分管理費(fèi)用的稅,怎么處理好,謝謝
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有比保證金應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收帳款卻計(jì)入了管理費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)清繳了并且報(bào)表也報(bào)了,如年無收入是虧損,請(qǐng)問這個(gè)我們?cè)趺凑{(diào)整,是今年借應(yīng)收賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣好還是借應(yīng)收賬款貸未分配利潤,需要去改已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表嗎,謝謝老師
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
請(qǐng)問老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,原分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要修改嗎?還是說直接修改匯算清繳就行,財(cái)務(wù)年報(bào)不用修改?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且款項(xiàng)也支付了給服務(wù)商,也計(jì)入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請(qǐng)問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)?如果通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需不需要考慮?請(qǐng)?jiān)敿?xì)一點(diǎn),萬分感謝。
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
需要調(diào)整去年的年報(bào)財(cái)報(bào)嗎,還是直接調(diào)整企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表扣除下其他納稅調(diào)增,請(qǐng)問假如涉及金額2000元,這個(gè)表里載賬金額,稅收金額,調(diào)增,調(diào)減怎么填寫。請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要這樣去改去年的匯算清繳嗎
你好這個(gè)是直接去調(diào)匯算清繳表,不調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,賬載金額為你管理費(fèi)用,稅收金額為0 ,這個(gè)納稅調(diào)增自動(dòng)生成,管理費(fèi)用金額,
你是用的什么準(zhǔn)則,和你這個(gè)對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整沒有關(guān)系。主要是稅局,他不是按你這個(gè)準(zhǔn)則來算,之前就有學(xué)員是這個(gè)上年使用小準(zhǔn)則本年直接做管理費(fèi)用,稅局還要求剔除呢,
這個(gè)可以直接計(jì)入借其他應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)啊,你這個(gè)是按準(zhǔn)則做 ,單獨(dú)稅局后續(xù)不認(rèn)可,這個(gè)
那就是今年借其他應(yīng)收賬款貸未分配利潤,去電子稅務(wù)局改所得稅匯算清繳表,請(qǐng)問去年假如費(fèi)用整體是2000,這個(gè)記錯(cuò)的費(fèi)用是1500,那賬載金額是多少,稅收金額是多少,請(qǐng)問賬載金額是錯(cuò)多少寫多少嗎,稅收金額是應(yīng)該計(jì)入多少寫多少嗎,第一次報(bào),請(qǐng)老師指點(diǎn),還有這個(gè)會(huì)不會(huì)罰款或者處分
賬載金額1500稅收金額為0 ,
老師,那如果報(bào)表不改只是改納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,那等于去年的利潤還是按照有1500的費(fèi)用計(jì)算的對(duì)嗎,企業(yè)所得稅年度匯算表里有個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這里面2020年填寫的數(shù)據(jù)還是有1500費(fèi)用的和報(bào)表一致對(duì)嗎,只是調(diào)整了稅務(wù)數(shù)據(jù)
你這個(gè)本年做借其他應(yīng)收款,貸未分配利潤,這樣調(diào)過來了, 是的,
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面2020年境內(nèi)所得額自動(dòng)減了1500,這個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表上就不一樣了
不要緊,本來這個(gè)就有稅會(huì)差異,不需要處理
我們今年年初的未分配利潤填寫的是加了去年1500的費(fèi)用,這個(gè)整個(gè)都對(duì)不上了
利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 你說這個(gè)么,這個(gè)是對(duì)不上,不需要處理
沒有說,這個(gè)賬上未分配利潤,和彌補(bǔ)虧損表虧損一致啊,這個(gè)不一致
我們?nèi)ツ陝傞_的企業(yè),賬上年初的未分配利潤為負(fù)數(shù)和當(dāng)時(shí)的彌補(bǔ)虧損表里2020年的數(shù)據(jù)是一致的,如果調(diào)增了,那么彌補(bǔ)虧損表里面2020年的數(shù)據(jù)就少了1500,和現(xiàn)在我們錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的年初未分配利潤數(shù)據(jù)就差了1500
不要緊 ,這個(gè)不一樣,不要緊
老師,那去年季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表還用改嗎,已經(jīng)申報(bào)
不需要改了,你只需要改匯算清繳的年報(bào)就可以了,這樣是改的最少的。
這個(gè)只需要修改匯算清繳里那個(gè)調(diào)整表就行是吧,老師,小微企業(yè)應(yīng)稅收入不到100萬起的部分享受所得稅優(yōu)惠,但是季度報(bào)稅的時(shí)候只有顯示25%,是需要選擇什么嗎,還是可以面末清繳的時(shí)候申請(qǐng)稅收優(yōu)惠調(diào)整,這個(gè)小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠的數(shù)是自己計(jì)算的嗎,謝謝老師,我這是最后一次提問機(jī)會(huì),希望老師可以多說一些,謝謝
是的,這個(gè)稅局稅率2.5%, 你這個(gè)13欄,選擇小型微利優(yōu)惠就可以,減免稅額=25%-2.5% 算出來填寫,不過你21年季度預(yù)繳自動(dòng)生成了