同學(xué)你好 要去大廳調(diào)整財務(wù)報表
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
調(diào)整20年的分錄還是19年的分錄?本年利潤科目是否需要調(diào)整?還是去稅局修改報表后改之前的賬目直接按正確的做?
直接調(diào)整20年的就行了 在20年里面按照查賬的來調(diào)整
20年的報表還沒申報哦,需要在20年做調(diào)整分錄,還需要去大廳修改19年的報表嗎?無法理解
不用了 直接20年調(diào)整就行了
嗯,老師是這樣的,有一條規(guī)定是說如果以前年度是做核定征收的話,向查賬征收期過渡,那你以前年度就算是虧損的話也是不能彌補的嘛,我現(xiàn)在就是想知道如何調(diào)整分錄?有分錄可以參考嗎?謝謝!
核定征收的沒法用 查賬征收才可以 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整
就是19年核定,20年查賬,就是想知道如糾正錯誤,有又不影響20年的稅,然后21年開始就正確的記錄賬目
這個不能改 只能是20年有問題的可以
可是你在20年調(diào)整的話,要調(diào)整以前年度損益科目嗎?這樣會導(dǎo)致20年的稅款增加或減少嗎?主要是這個問題,因為19核定征收。無論是盈利或者虧損,他的稅款都是固定的,是不會再增加的呀,如果因為在20年啊調(diào)整了,然后會影響到那個稅款的話,就總感覺好像不對啊
你們是什么會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但是只交個體生產(chǎn)經(jīng)營所得,是不交企業(yè)所得稅的?
你們是個體戶那就直接本期調(diào)整
如何調(diào)整呢?老師能說具體一點嗎?
就是直接現(xiàn)在調(diào)整 在2021年
調(diào)整現(xiàn)在的就是影響2021年的了
對的 只能這樣調(diào)整的
那如果是19年是核定征收而且盈利,調(diào)整了之后是虧損的話,那在2021年調(diào)整的話,就少交稅了?反之補稅?19年是核定征收的哦
對的 核定征收的不調(diào)整