你好,那你能查一下什么原因不一致嗎?如果能查得到的話,你查一下原因,查不到的話,通過營業(yè)外收支調(diào)整。
我們單位現(xiàn)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)留底稅額和未做賬的留底稅額不一致,未做賬的留底比申報(bào)系統(tǒng)的多,我是把它做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是怎么處理好?一般進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是,改變用途或者外購用于職工福利才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我們這個(gè)都不是
申報(bào)的增值稅表和做賬系統(tǒng)里面的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),剩余未交增值稅額都不一致怎么辦。從之前的申報(bào)表就開始不一樣遺留下來的,我現(xiàn)在申報(bào)1月的怎么調(diào)整啊
老師 我每個(gè)月報(bào)增值稅 都要在紙上算一遍銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是進(jìn)項(xiàng)稅額 用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額除以稅率是不是得到我的進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 然后直接填在我的增值稅申報(bào)表二里面的進(jìn)項(xiàng)金額欄那個(gè)位置
老師,之前會(huì)計(jì)賬上在8月時(shí)做了房租的進(jìn)項(xiàng)稅額,有票,但未抵扣勾選,致使賬上和申報(bào)表上增值稅留抵不一致,我現(xiàn)在怎么操作可以使賬表一致?
請(qǐng)問一下,我們2023年11月之前是簡易計(jì)稅的,一直都是系統(tǒng)自動(dòng)生成開票收入申報(bào)交增值稅的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),5月申報(bào)4月時(shí)增值稅報(bào)表有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么,就有圖片顯示數(shù)據(jù),不應(yīng)該啊
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
不好查一個(gè)月憑證四百多號(hào)
你好,那你就通過營業(yè)外收支調(diào)整一下的。
怎么做分錄呢,還有就是下午我才點(diǎn)的發(fā)票系統(tǒng)上報(bào)匯總,可以數(shù)據(jù)跟申報(bào)里自動(dòng)顯示的金額也相差幾千是怎么回事額
你好,哪個(gè)余額不對(duì),你說一下。
開票系統(tǒng)銷項(xiàng)是1047705.65+28429.21+5342.22=1081477.08,申報(bào)表里是1071374.16+5342.22=1076716.38
你好,建議你去修改一下的。
修改哪里的,申報(bào)表里面的嗎?但是做賬系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)又是1091359.41,我都不知道怎么是這樣的,1月份的賬我只做了四五天的之前都是之前的會(huì)計(jì)做的
你好,修改你的銷售額附表一里面的,你這個(gè)開的是什么的,13%的嗎?
有13的有6的,對(duì),有做無票收入的那銷項(xiàng)不一樣是正常的吧,可是進(jìn)項(xiàng)也對(duì)不上,抵扣了的是1,099,799.09,做賬系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)是1,107,153.25
你現(xiàn)在的銷售額就不對(duì)。
進(jìn)項(xiàng)先不管 你賬上做的銷售額,13%的銷售額是多少,6%的銷售額又是多少,然后你申報(bào)給稅務(wù)局的是多少。你這樣核對(duì)不就可以了。
所以要按照那個(gè)數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)改
賬上和你申報(bào)的數(shù)據(jù)需要一致,你要么去修改賬務(wù)處理,你要么修改你申報(bào)的,你反正都得修改一個(gè),自己選擇。
表一的時(shí)候都是一樣的,但是主表里面就不一樣了
你好,你看一下你附表三是不是有差額交稅的你是不是填寫的扣除?
改好了,現(xiàn)在就是抵扣的進(jìn)項(xiàng)和賬上的進(jìn)項(xiàng)差額7354.16.這個(gè)賬上做調(diào)整的話怎么做分錄呢
你看一下你的底褲清單里面是多少,和你附表二里面填寫的35欄是不是一樣的?
一樣的,賬上比抵扣的多的話就是還有票沒有勾選到,但是這個(gè)怎么找哦怎么多票
勾選清單你打印出來了嗎?勾選清單里面都有發(fā)票,你看一下你當(dāng)月的做的進(jìn)項(xiàng)稅額和這個(gè)發(fā)票是不是一致的。