未勾選的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月抵扣的,賬上的是當(dāng)月收到發(fā)票的,有的時(shí)候就是不一致的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候會(huì)抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個(gè)說(shuō)法正確嗎?增值稅賬可以和申報(bào)表不一致嗎
老師,四月我賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額,但未抵扣勾選,導(dǎo)致賬上和申報(bào)的增值稅不一致,5月份應(yīng)該如何做賬調(diào)整?
老師,之前會(huì)計(jì)賬上在8月時(shí)做了房租的進(jìn)項(xiàng)稅額,有票,但未抵扣勾選,致使賬上和申報(bào)表上增值稅留抵不一致,我現(xiàn)在怎么操作可以使賬表一致?
沖紅的票在勾選系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn),但作賬做上去了,這部分是在申報(bào)表直接抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅,會(huì)導(dǎo)致勾選進(jìn)項(xiàng)和做賬總金額進(jìn)項(xiàng)不一致?對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)專票抵扣增值稅了,但是沒(méi)有入賬。那么賬本上存在的進(jìn)項(xiàng)額少了,這部分?jǐn)?shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)怎么辦呢
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
現(xiàn)在做借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,等認(rèn)證勾選月份再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
是的,就是那樣做的