你好;? 你實(shí)際費(fèi)用是16萬(wàn); 那么你做 :借管理費(fèi)用16貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商? ?
去年暫估費(fèi)用:借管理10萬(wàn),貸應(yīng)付暫估,今年收到發(fā)票16萬(wàn),還有進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應(yīng)付-10,請(qǐng)問(wèn)后面該怎么做?
匯算清繳調(diào)增了10萬(wàn),并繳納的所得稅,去年做分錄 借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn),匯算調(diào)增后,補(bǔ)交所得稅及沖暫估的分錄怎么做?
老師去年底暫估了50萬(wàn)(借:管理費(fèi)用50萬(wàn),貸:應(yīng)付-暫估),今年匯算前實(shí)際收到發(fā)票35萬(wàn),今年的發(fā)票怎么做賬呢
你好老師,去年暫估的人工費(fèi)是10萬(wàn),發(fā)票對(duì)方開(kāi)了,一直沒(méi)給。年后對(duì)方給了發(fā)票20萬(wàn),我是這樣做賬嗎:借xx費(fèi)用-10萬(wàn),貸應(yīng)付暫估-10萬(wàn)。借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn) xx費(fèi)用10萬(wàn),貸應(yīng)付20萬(wàn)
去年12月暫估管理費(fèi)用50萬(wàn),借,管理費(fèi)用—暫估50萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款50萬(wàn) 今年一月份來(lái)票30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么沖紅,剩下那20萬(wàn),賬務(wù)如何處理
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
不用紅沖上年暫估的費(fèi)用嗎?
求完整分錄
你好;? 你什么準(zhǔn)則的? ?;如果跨年紅沖; 你 第一筆 紅沖分錄不對(duì)的??
小企業(yè)會(huì)計(jì)
借應(yīng)付賬款? ? 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ;? ? 然后按發(fā)票做 :借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸? ?應(yīng)付賬款? ?
老師不好意思,這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好;? ??借應(yīng)付賬款? ? 貸 以前年度損益調(diào)整? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整?貸? ?應(yīng)付賬款? ?
借應(yīng)付10萬(wàn),貸以前年度10萬(wàn)嗎?,借以前年度6萬(wàn)貸應(yīng)付6萬(wàn)嗎
?你好;? ? ? ?? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ?
第二步是收到發(fā)票,借管理/銷售費(fèi)用16萬(wàn),貸應(yīng)付16萬(wàn)嗎,還是直接就做以前年度這筆
你好; 是的;? ? 跨年了 做 以前年度損益調(diào)整? ?
還有去年暫估是管理費(fèi)用,但是今年實(shí)際收到發(fā)票有管理費(fèi)用,還有銷售費(fèi)用怎么處理
你好;? ? ? ? 去紅沖; 看我上面分錄哈? ? ; 一樣的道理? ?
不是很明白,我就是把去年做的暫估沖掉,求下完整分錄金額
?你好;? ? ?走以前年度損益調(diào)整去紅沖;? 你不會(huì); 就把之前分錄發(fā)來(lái)看看? ?
比如老師,我去年做的是管理費(fèi)用10萬(wàn),貸應(yīng)付暫估10萬(wàn),今年收到16萬(wàn)發(fā)票,其中銷售費(fèi)用10萬(wàn),管理費(fèi)用4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),求完整的分錄金額
?你好;? ? ? 上面給你寫(xiě)了完整分錄了哦;????? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ? ?
這樣做的話我今年收到的發(fā)票要放12月份里面了
你好;? 你在23年去處理的話;? ? 就按我寫(xiě)的做哈;? ?