借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
匯算清繳調(diào)增了10萬,并繳納的所得稅,去年做分錄 借:管理費用10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,匯算調(diào)增后,補交所得稅及沖暫估的分錄怎么做?
老師,我們公司2022年暫估了幾百萬的費用,有100萬左右沒有補發(fā)票,因此匯算清繳調(diào)增并且補繳所得稅兩萬多,這些費用暫估時分錄為借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣的話補繳稅款后如何做分錄調(diào)回暫估?
請問去年暫估成本入賬了,今年所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)增了,那這個暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
2023年暫估的成本瞎暫估的借主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸應(yīng)付賬款暫估,24年沖掉分錄怎么寫?匯繳23年企業(yè)所得稅是不是要納稅調(diào)增10萬?
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進(jìn)行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
去年做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫存商品金額錯誤,成本和庫存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了2萬,當(dāng)時,借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,5月份電子稅務(wù)局做了更正申報,賬務(wù)處理要怎么做?
借:庫存商品 貸:未分配利潤