既然是漏報了,怎么會實繳還少了呢
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做賬務(wù)處理?在1月份申報12月的時候,繳納了增值稅:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 其他應(yīng)付款-老板
老師請問:1月申報增值稅的時候,有18塊錢的進項稅少報了,實際繳增值稅金額比我賬面多了18元,這個賬務(wù)怎么處理啊?
請問:我上個月實繳的增值稅比賬面應(yīng)交增值稅少繳了12塊錢(有張火車票的12元稅費在申報的時候報漏了),這個月賬務(wù)怎么處理呀?分錄怎么做呢?
老師,10月份繳納增值稅的時候系統(tǒng)比賬面計提的增值稅多了0.01,我10月補提了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報表的總收入少0.01,這個怎么調(diào)一下?是不是10月補提的這筆分錄不合適
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導(dǎo)致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應(yīng)該怎么處理呢?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
實際賬面是有進項的12元的,但填申報表的時候漏填了這12元,就導(dǎo)致了賬面銷項里抵減了進項的12元,但申報的時候只填報了銷項金額沒填進項金額,所以實繳比賬面多了12元
老師,我這個情況怎么處理呢?分錄怎么做呢?
不用處理了,下月申報時,加上該火車票金額即可。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!