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請問:我上個月實繳的增值稅比賬面應(yīng)交增值稅少繳了12塊錢(有張火車票的12元稅費在申報的時候報漏了),這個月賬務(wù)怎么處理呀?分錄怎么做呢?

2023-02-09 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 11:17

既然是漏報了,怎么會實繳還少了呢

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快賬用戶8815 追問 2023-02-09 11:24

實際賬面是有進項的12元的,但填申報表的時候漏填了這12元,就導(dǎo)致了賬面銷項里抵減了進項的12元,但申報的時候只填報了銷項金額沒填進項金額,所以實繳比賬面多了12元

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快賬用戶8815 追問 2023-02-09 11:33

老師,我這個情況怎么處理呢?分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 11:43

不用處理了,下月申報時,加上該火車票金額即可。

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快賬用戶8815 追問 2023-02-09 14:12

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:24

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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既然是漏報了,怎么會實繳還少了呢
2023-02-09
也就是你進項稅賬面和實際申報不一致的
2023-02-06
您好,您年末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負數(shù)
2022-01-13
你好 當(dāng)月申請并退回了這個其實不需要做什么特殊的賬務(wù)處理 附件的話 用之前預(yù)繳的申報表件 領(lǐng)導(dǎo)簽字 交稅付款申請單作為附件可以的
2024-02-19
您好,把原來錯金額的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這樣就調(diào)整過來了,也不用去計算差異,這是最簡單的方法,您試一下,我經(jīng)常用這個方法
2025-01-17
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