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老師,我問下建賬要注意哪些,我目前把應收余額填上去了,目前的情況是收了一部分應收款,還有其他科目要填期初數據嗎

2023-02-08 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 11:47

對的,是的,需要這么做的。

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快賬用戶6490 追問 2023-02-08 11:48

老師,我目前只填了應收的余額,其他科目都沒有動,保存的不了,提示試算不平衡

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:50

你好,那你其他的沒有余額嗎?單位沒有存貨,沒有固定資產。

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快賬用戶6490 追問 2023-02-08 11:53

老師,目前情況是這樣的,就是負責收取市場的房屋租金作為主營業(yè)業(yè)務收入,相當于是房東,然后成立的公司來約束市場客戶,按時收租,這種固定資產是房屋吧,這種怎么建賬

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:55

你好,這個房屋在不在單位的名下?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:55

只要在你單位的名下的話,這個都屬于自己的固定資產,不在單位名下的,這個不屬于自己的固定資產,沒有其他的余額差額放到未分配利潤里面去。

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快賬用戶6490 追問 2023-02-08 11:55

嗯,不是公司名下的,老板沒有提供起初數據,就是負責收取房租

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快賬用戶6490 追問 2023-02-08 11:56

差額就相當于是全部的應收余額,全部放到未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:58

是的是的,可以這么理解的,可以這么做的。

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對的,是的,需要這么做的。
2023-02-08
1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導致資產負債表數據不完整。 2.某些科目的內部運營歷史科目余額與財務報表上報的數據不一致,例如,有些數據在科目內部進行了調整,但沒有在財務報表中反映。 3.在錄入上一年度未結賬的數據時,可能存在錯誤或者遺漏,導致資產負債表數據不準確。 4.在本年結賬前,如果在資產負債表上發(fā)生了收入、支出、調整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導致資產負債表數據出現錯誤。 5.錄入數據時可能出現了其他錯誤或異常情況,導致數據不準確
2023-12-07
好,只要咱期初是平的沒有影響。
2023-07-20
你第一個表上面有紅色的應收,說明這里肯定有預收的金額,他應該是分解了,自動識別的預收的貸方了。 “應收賬款”項目,應根據“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內填列。 “應付賬款”項目,應根據“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產負債表中,用負數金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-09-09
你好,同學。 你這公式是沒問題的喲。
2021-04-09
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