你好,工廠辦證房產(chǎn)證工本費三千多元,計入管理費用科目核算?
給員工辦理工程師證的費用計入什么科目
公司的廠房已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,后期為了辦理房產(chǎn)證產(chǎn)生的設(shè)計費等應(yīng)該入什么科目
支付公司自建的辦公樓和廠房的建筑工程結(jié)構(gòu)安全性檢測費(為了辦理房產(chǎn)證)54800元計入什么科目?
安置房委托第三方辦理不動產(chǎn)權(quán)證記入什么會計科目
工廠辦證房產(chǎn)證工本費三千多元計入什么科目
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費給甲方)。所以5月25號跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費的專票。當(dāng)年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會計工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個體,自己在申報,現(xiàn)在逾期申報了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點稅呢
郭老師,個體戶有員工過兩年要退休,這個月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對這個退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報銷,會被認為虛構(gòu)成本和被認為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進項稅額進行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進來的13萬元進項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進項去抵掉了虛開出去的銷項?
個人所得稅不會算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
匯算清繳時,賬上的應(yīng)付利息(發(fā)票金額)和銀行年利率計出來的數(shù)有差異,這個需要調(diào)整嗎
老師,我當(dāng)然知道是管理費用,我想問的是二級科目
你好,二級科目是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定的。比如:管理費用—房產(chǎn)證工本費
又不經(jīng)常發(fā)生的沒有必要設(shè)一個工本費科目吧
你好,二級科目是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)