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小規(guī)模在做內(nèi)賬時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?

2022-04-02 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 19:27

那你選擇一種,你要價(jià)稅合計(jì),做賬還是分開(kāi),如果是價(jià)稅合計(jì)做賬的話(huà),不管交不交都是價(jià)稅合計(jì)繳納的,做到管理費(fèi)用里面。

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快賬用戶(hù)5416 追問(wèn) 2022-04-02 19:30

為什么不是繳納時(shí)做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里而是做到管理費(fèi)用增值稅里?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:31

前提不是有一個(gè)啦,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)做賬了,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),如果你再借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,你的應(yīng)交稅費(fèi)不就有一支有余額啦?

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快賬用戶(hù)5416 追問(wèn) 2022-04-02 19:36

季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?這步這樣操作對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:39

不用借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以的。

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快賬用戶(hù)5416 追問(wèn) 2022-04-02 19:42

當(dāng)時(shí)不是價(jià)稅合計(jì)進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?現(xiàn)在做得是沖減?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 19:53

你好,不用沖減,如果你想沖減的話(huà)可以的,那你還不如一開(kāi)始就價(jià)稅分開(kāi)做賬。

頭像
快賬用戶(hù)5416 追問(wèn) 2022-04-02 19:57

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅繳納完這個(gè)科目是不是應(yīng)該沒(méi)有余額?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 20:01

繳納的次月之后沒(méi)有余額。

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那你選擇一種,你要價(jià)稅合計(jì),做賬還是分開(kāi),如果是價(jià)稅合計(jì)做賬的話(huà),不管交不交都是價(jià)稅合計(jì)繳納的,做到管理費(fèi)用里面。
2022-04-02
直接繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。
2021-04-14
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-09
你好,選擇第二個(gè)的。
2022-07-03
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