你好,是的,是包括在其中的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅會(huì)有余額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為貸方余額,就是用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 核算:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)為零平賬。 同理轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一樣的 是不是這樣子的!
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)核算什么內(nèi)容?
老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅包括在應(yīng)交增值稅的計(jì)算中嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅轉(zhuǎn)出是不是要做兩次,第一次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二次,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個(gè)月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專(zhuān)票,代賬沒(méi)做賬,我如果要做到這一個(gè)月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過(guò)了
老師麻煩問(wèn)一下什么是所得稅年報(bào),
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤(rùn)表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢
企業(yè)效益不好 辭退員工 已經(jīng)工作20年了 有什么補(bǔ)償嗎
老師,員工公司欠公司的錢(qián),發(fā)工資的時(shí)候可以直接抵嗎?
老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務(wù),稅務(wù)登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開(kāi)票額度在六百萬(wàn),電子稅務(wù)局核定的稅種有水利建設(shè)基金,但是前任會(huì)計(jì)在23年到25年第一季度的申報(bào)都是零申報(bào),我咨詢(xún)前任會(huì)計(jì),她告訴我沒(méi)有水利基金,說(shuō)零申報(bào)。這種情況是什么情形?請(qǐng)問(wèn)老師遇到過(guò)嗎?
出口用cif價(jià)格有運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,按什么金額開(kāi)?確認(rèn)收入按什么金額確認(rèn)?