同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸待認證抵扣進項稅
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
出口貨物進項已退稅勾選認證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目
老師,新年好,前期入賬時進項稅額記入待認證進項稅額,現(xiàn)認證時,當做認證不抵扣,這個分錄及賬務(wù)需要如何做?記入哪個科目處理?謝謝!
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師 在記賬時進項發(fā)票還未認證 做待認證進項稅額 請問老師這個待認證進項稅額的分錄是不是就可以了解 還用再做會計處理嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理啊?
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
這個是做認證不抵扣的,需要如何轉(zhuǎn)出
是什么的進項呢 成本還是費用
費用類的進項
用于員工福利費的
同學(xué)你好 借費用科目 貸進項轉(zhuǎn)出
認證時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 同時轉(zhuǎn)出: 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是這樣理解的會計分錄處理
當期的認證不抵扣進項稅額是不是要做這個轉(zhuǎn)出處理,直接記入相關(guān)科目
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
老師,對于進項沖紅的發(fā)票,庫存商品的進項如何處理?
同學(xué)你好 庫存商品的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出到庫存商品
好的,明白,謝謝!
想了解下,收到進項沖紅發(fā)票的這個進項稅分錄如何處理?
同學(xué)你好? 直接轉(zhuǎn)出就可以了