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老師,新年好,前期入賬時進項稅額記入待認證進項稅額,現(xiàn)認證時,當做認證不抵扣,這個分錄及賬務(wù)需要如何做?記入哪個科目處理?謝謝!

2023-02-06 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 09:57

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸待認證抵扣進項稅

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:02

這個是做認證不抵扣的,需要如何轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:08

是什么的進項呢 成本還是費用

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:10

費用類的進項

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:10

用于員工福利費的

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:19

同學(xué)你好 借費用科目 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:29

認證時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 同時轉(zhuǎn)出: 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是這樣理解的會計分錄處理

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:31

當期的認證不抵扣進項稅額是不是要做這個轉(zhuǎn)出處理,直接記入相關(guān)科目

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:36

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:43

老師,對于進項沖紅的發(fā)票,庫存商品的進項如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:50

同學(xué)你好 庫存商品的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出到庫存商品

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:52

好的,明白,謝謝!

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快賬用戶2881 追問 2023-02-06 10:54

想了解下,收到進項沖紅發(fā)票的這個進項稅分錄如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:59

同學(xué)你好? 直接轉(zhuǎn)出就可以了

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸待認證抵扣進項稅
2023-02-06
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
你好,不是的,他是你以你認證的為準,你不用全部都轉(zhuǎn)到進項里面,你認證多少轉(zhuǎn)多少就是 抵扣不完的留底,下一個月可以繼續(xù)抵扣,在主表它有體現(xiàn)這個留底。
2023-08-31
借管理費用、 應(yīng)交稅費,待認證、 貸銀行存款,可以這么理解。
2023-02-28
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