借管理費用、 應交稅費,待認證、 貸銀行存款,可以這么理解。
老師,進項未認證做在待抵扣進項稅額科目可以嗎?還是必須做在待認證進項稅額
老師,請問我從供應商處取得的進項發(fā)票,還沒有進項認證,做憑證應該是待抵扣進項稅額,還是待認證進項稅額,兩者怎么區(qū)分呢?
老師 在記賬時進項發(fā)票還未認證 做待認證進項稅額 請問老師這個待認證進項稅額的分錄是不是就可以了解 還用再做會計處理嗎
老師 待認證進項稅額就是進項發(fā)票還沒有認證就做賬了是嗎 認證完還用再做會計處理嗎
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務處理了吧?老師
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
老師 剛才領導給我一個工程款的分錄 說讓我2月份做 借:預提費用 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 請問老師 這是什么意思呢
好,預提費用現(xiàn)在已經(jīng)取消了,你這個發(fā)生的是什么業(yè)務。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā) 是不是可以預提 付的工程款
那這筆預提是不是就有附件和銀行存款 是不是應該沒有發(fā)票
那就做開發(fā)成本里面的 預提費用,這個已經(jīng)取消了,不允許做了。
老師 我是剛來 我看之前的憑證 都是待認證進項稅額 我們的增值稅我看是預繳的 不是銷項減進項 請問老師 做的待認證進項稅額什么時候做進項稅額認證的分錄呢
在你的勾選平臺里面勾選了這個發(fā)票之后,借應交稅費,應交增值稅進項, 貸應交稅費,待認證